你好,在平時工作中,把能 抵扣的盡量取得專用發(fā)票,比如購進(jìn)固定資產(chǎn),辦公用品,清潔用品等
公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測。經(jīng)過綜合分析,預(yù)計2014年可以實現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī) 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進(jìn)項稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項稅額只有水費、電費及修理用配件等少量外購項目,僅取得增值稅進(jìn)項稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
物業(yè)公司作為一般納稅人,進(jìn)項稅額極少,導(dǎo)致稅負(fù)很高,這種情況應(yīng)采取哪些措施來降低稅負(fù)呢?
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進(jìn)的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負(fù)要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬啊(因為工程基本增值稅稅負(fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
一般納稅人,我們公司負(fù)責(zé)給他代理外賬,該企業(yè)除了開具了發(fā)票的成本票之外,還有很多生活日用品的費用,去超市購物的購物清單。還有去街邊小超市的購物支付。最少的一筆費用是一元。基本上都是微信或者支付寶支付,企業(yè)出納提供的是支付的截屏。作為外賬,我們是不是可以把他這些零星的費用支出還有支付的憑證給他剔出來只記錄開具發(fā)票的費用呢。這里面有一個情況就是他這些零星支出都已經(jīng)報銷完了,從對公上把費用劃走了。老師幫我參謀參謀應(yīng)該怎樣操作?
計算題:甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人,主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年12月經(jīng)營情況如下:(1)對外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價為33.9萬元,同時收取手續(xù)費2萬元。(2)購進(jìn)一處生產(chǎn)車間,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款800萬元。(3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅作價5萬元,實際每輛收款17.8萬元(含稅)。(新=舊+差)(4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來往的M公司;外購禮盒發(fā)放給職工作為春節(jié)禮物;為N汽車有限公司代銷90輛大客車;外購一批物資無償贈送給養(yǎng)老院。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;購進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。1、甲企業(yè)發(fā)生的上述業(yè)務(wù)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些?2、計算甲企業(yè)當(dāng)月對外銷售A型大客車增值稅銷項稅額。3、計算甲企業(yè)當(dāng)月購入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項稅額。4、計算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項稅額。
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
老師,可以幫我看一下648.31這個數(shù)怎么來的嗎
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的啊?
小規(guī)模收一個點的普票跟九個點的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費,4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
只是做物業(yè)服務(wù),絕大部分成本都來自人工,但人工又無進(jìn)項,物資類的很少???
能申請采用簡易計稅辦法
能申請采用簡易計稅辦法嗎?
你好,物業(yè)公司一般納稅人是沒有簡易計稅辦法的