您好, 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 后面行政部在來報(bào)銷
公司發(fā)放中秋福利,每人200,轉(zhuǎn)賬給行政部專員,由專員再發(fā)給員工,怎么做賬呢
中秋公司給每個(gè)員工轉(zhuǎn)賬200元,沒有發(fā)票什么的,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,公司1完全控股公司2,員工發(fā)放工資由公司1發(fā)放并繳納個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在中秋員工每人發(fā)放200元通過轉(zhuǎn)賬方式??梢詮墓?發(fā)放員工這個(gè)福利不?
老師,我們公司成立了工會(huì),像中秋節(jié)公司要發(fā)點(diǎn)福利給員工(物質(zhì)),是不是要用公司公賬轉(zhuǎn)錢到工會(huì)專用賬戶,通過工會(huì)賬戶來體現(xiàn)發(fā)了福利給員工,是這樣操作的嗎?
公司中秋給員工買的月餅,收到專用發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
直接發(fā)的現(xiàn)金給員工。 我看他們做的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 (附的原始單據(jù)就是銀行回單,付款申請(qǐng)單,申請(qǐng)單上有注明付款中秋節(jié)過節(jié)費(fèi)明單,員工清單每人200)
你好, 直接發(fā)這個(gè)分?jǐn)?shù)不對(duì),需要通過應(yīng)付職工薪酬,科目過度 借管理費(fèi)用等福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
您好, 如果銀行發(fā)的貸方就是銀行存款,
就是公司一筆轉(zhuǎn)給行政部專員,再由她把現(xiàn)金發(fā)給每個(gè)員工
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款、 報(bào)銷時(shí) 借管理費(fèi)用等福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
我也是覺得他們做的分錄有問題,應(yīng)該并入工資,報(bào)個(gè)稅 。老師,那種情況下的補(bǔ)貼是不用并入工資報(bào)個(gè)稅的呀
你好, 這種情況是需要合并工資一起計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的,
個(gè)別員工報(bào)銷話費(fèi)是不用并入工資的吧
您好 ,是的,同樣的道理福利費(fèi)需要并入工資總額計(jì)算繳納個(gè)人所得稅
我理解是話費(fèi)報(bào)銷不用并入工資。老師你說的是的,是指什么
您好, 話費(fèi)也是屬于職工福利,福利費(fèi)是需要繳納個(gè)人所得稅的,
但他們是開發(fā)票來報(bào)銷的,也計(jì)并入工資嗎?我是直接入的銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
你好, 是的,用票報(bào)銷的也是屬于福利費(fèi)的范圍,同樣需要繳納個(gè)人所得稅
那公司聚餐費(fèi)用怎么處理
你好 也是上面福利費(fèi)的分錄 不能分?jǐn)偟絺€(gè)人的 不用交個(gè)稅
聚餐花了200 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款或現(xiàn)金這樣對(duì)嗎?如果員工過生日買的蛋糕一起吃也是這個(gè)分錄嗎?
你好 分錄 是對(duì)的 員工過生日買的蛋糕一起吃 分錄 也是您寫的這個(gè)福利分錄
就是這個(gè)不能分?jǐn)偟母@M(fèi)可不可以直接這樣,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款呢
你好 不是 福利分錄 是不變的就是上面寫的分錄 是不能公推的不交個(gè)稅