你好!可以是可以,你先計入預付賬款。實際上相當于含稅價,然后先付一部分。
你好老師,我們公司購置一臺攝像機,找人代開了發(fā)票,但是需要三個點的稅點錢,對方需要我們先把稅點錢打過去他才給我們開這個發(fā)票,這個稅點錢可以走公戶嗎?走了公戶我怎么記賬?
老師,請問我們如果給對方代開發(fā)票,1萬元收取6個點,對方需要給我們先轉來1萬塊錢,然后我們要開完了把除了稅點的錢給人家退回去,怎么做賬
老師,你好,我們公司賣一個貨運軟件系統(tǒng)出去,簽的合同是不含稅金額125000,開票另收8個點稅點錢,預付款是70%給我們,等對方驗收合格,在給我們另外的30%的錢,我們給他們開125000的銷項專票,客戶是不是得打到我們公戶125000,,加稅點錢,那客戶的意思是我們再給他打回去30000多,這個我們可以通過公戶直接打給他嗎
老師,你好!公司是一家監(jiān)理公司,個人掛靠我公司接業(yè)務,走我公司帳戶走帳,我公司收取稅金和管理費后,剩余的錢都打入他個人帳戶,他去稅務局代開發(fā)票,稅點太高,他可以通過勞務公司給代開發(fā)票嗎?如果是這樣,我們需要什么相關的資料做賬呢?
老師好 我公司是一個制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產品價格的錢 沒有打稅的錢 我們領導不讓給他們開票 說什么時候打稅點錢了什么時候給開票 這個賬怎么做呀
我們村要成立一個合作社,涉及全村農戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現2023年度工商年報數據有一項填錯,需要更改嗎。如果現在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現在24年所得稅匯算可以直接調增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
是這樣老師,全面給你說下,我們公司的一個項目需要購置一臺相機,老板朋友替我們付了錢,但是福利基金會投資這個項目,會把相機款打給我們公司,我們再把這個相機錢打給老板共有,然后賣相機的開不了發(fā)票,我們找人代開的發(fā)票3個點,對方要求我們先打稅點過去,才能給我們開發(fā)票,我走公戶打過三個稅點去,然后我說的這些整體的咋記賬,麻煩老師指點,麻煩說具體點,謝謝
老師還在嗎
你好!你們是找誰代開的,嚴格來說,如果賣相機的開不了,應該是要去稅務局代開的。 如果你一定要這樣操作,比如相機10000元,開發(fā)票要多加3個點。那么你付這個3個點的時候, 借預付賬款300 貸銀行存款 300 然后他開發(fā)票給你,你付剩余的10000元, 借固定資產10300 貸預付賬款300 銀行存款10000
因為那個相機公司有,就不用買了,實際是沒買,福利基金會給了這個相機錢相當于轉出來了,這個項目是老板那個朋友操辦的,說是老板朋友幫忙買的相機而已,福利基金會打來錢我是做賬,借:銀行存款 貸:其他應付款 然后錢再打給老板的朋友,借:其他應付款 貸:銀行存款,然后花三個稅點找別人代開發(fā)票,做憑證,借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對嗎?
你好!如果是外賬上,你這樣屬于虛開發(fā)票,是違規(guī)的。 如果你一定要做,可以入預付賬款 貸:銀行存款。剩下的,在賬上當現金支付了。因為本身就是一個違規(guī)的行為,沒辦法靠會計做幾個分錄就能合理合法。所以你一定要問對不對,老師只能說,不對。 另外,你回復的時候都已經晚上9點多了,還點催問,這樣不太好,老師們也要休息,老師答疑是按個數來算績效的,你點催問,老師這個問題就算是白回答你了,而且還要倒扣錢。你也要扣積分,大家相互力量下。
不好意思 我也沒看時間 著急了所以催問了,我給你好評
你好!解決了你的問題就可以了。 給好評也沒什么用了。不過還是謝謝你。