您好!可以沖紅,然后開具正確的發(fā)票。
老師,我想問下6月份開的發(fā)票,然后現(xiàn)在說開錯了,要求重來,那還可以沖紅嗎?
老師,我是銷售方小規(guī)模,開出一份專票,跨月后發(fā)現(xiàn)開錯了,我紅沖后重開,那開錯的那份發(fā)票對方要退回來給我嗎
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師好,5月份銷售產(chǎn)品順便開發(fā)票,到了6月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票,然后沖紅重開。重開的和沖紅的摘要怎么寫呢
我們5月底開出的有一張銷售發(fā)票,現(xiàn)在說單價(jià)錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經(jīng)報(bào)過了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開嗎?
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
上個季度已經(jīng)申報(bào)了也可以嗎?這個一般開了多久的都可以沖紅?
您好!申報(bào)完也是可以的。增值稅普通發(fā)票沒有時(shí)間限制。增值稅專用發(fā)票超過認(rèn)證期未認(rèn)證的,不得再認(rèn)證抵扣,也不得申請紅字發(fā)票。已經(jīng)認(rèn)證的,申請開具紅字發(fā)票沒有時(shí)間限制。
專票已經(jīng)認(rèn)證的也可以紅字沖紅?
您好!如果專票已經(jīng)認(rèn)證了,則需要客戶先給你開紅字信息表,然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
哦,知道了,謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評!