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沖減增值稅的會計分錄是什么,請回答

2020-09-21 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-21 15:32

一般納稅人 還是小規(guī)模,為什么沖減

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快賬用戶3019 追問 2020-09-21 15:35

一般納稅人,分錄是這樣做的:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:以前年度損益調(diào)整,我想問問這個憑證這樣做的意思

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齊紅老師 解答 2020-09-21 15:42

你正常的分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收 應(yīng)交稅費-增-銷 交稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候 銷大于進項稅所以 借應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費 -未交增值稅 貸銀行存款。 從根源來看退稅的會計分錄應(yīng)該是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 這個稅不用交了,做營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費-未交增值稅。而這個是上年的營業(yè)外收入,所以用以前年 度損益調(diào)整來替換了營業(yè)外收入科目,表示對上年收入的調(diào)整 。

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一般納稅人 還是小規(guī)模,為什么沖減
2020-09-21
同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸:其他收益
2021-04-07
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-04-07
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
2023-07-10
一、 正常的減免稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 二、對于金稅盤的購買款,或者是年服務(wù)費減免稅的分錄是: 1、發(fā)生時,分錄是: 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 2、減免稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù)
2021-04-07
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