同學你好 可以的,那個五千是累計的

我們公司有個員工的個稅8月漏申報了,怎么辦,可以合到9月一塊申報嘛
10月有幾個員工漏報了個稅,可以和11月的個稅合并一起申報嗎
老師,現在新公司8月成立,我是8月20進公司的,現在公司只有我一個員工,8月工資要到9月底發(fā),9月初個稅怎么申報
單位個稅申報有一個員工5月份沒發(fā)工資我給申報了,6到8月份申報是0,實際8月份才發(fā)的5到8的工資,我這9月份該怎么申報
稅務上5月有個人工資 漏計提 漏申報 可以 在個稅平臺不更正5月的 在申報9月工資申報工資時加在9月嗎?因為更正要逐月更正 8-5月都要改了就
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數據有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
社保的話減掉幾個月的,這個月才給他補8月的社保
那我賬務處理計提工資,還計提這個當月沒申報的工資的金額嘛?
還是需要計提的哦
哦,那和申報工資不一樣,沒事吧
可以補申報嘛?
你按照申報的來計提
剛不是告訴我漏申報的那個也要計提?
對,你這個月一塊申報不是嗎
對,9月時一塊申報,然后九月一塊計提是這樣嗎
對的,這樣操作就可以的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝