這個(gè)我說下學(xué)員反饋這個(gè),這個(gè)學(xué)員之前有反饋過這個(gè)1 是30-3.4萬 按這樣處理的,2 這個(gè)是全額交增值稅了,30萬%2B3.4萬 沒有超過定額按定額,超過是按實(shí)際,這個(gè)沒有開也是按定額這個(gè)算,這個(gè)比較吃虧這樣定額
個(gè)體戶季報(bào),定期定額公示表核定經(jīng)營額:建材銷售3.4萬,裝修勞務(wù)2.6萬。 1,季度有沒有建材銷售,能享受稅的勞務(wù)額度是30萬,還是30-3.4萬? 2,已經(jīng)開了30萬勞務(wù)普票,請問增值稅怎么算,這個(gè)額度要不要減建材銷售的3.4萬?
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說普票可以免?文件里啥也沒說專票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說只有普票可以減免,文件沒說清
有一個(gè)定期定額3萬元的個(gè)體戶,1月份想開20萬的運(yùn)輸建材發(fā)票,按照定期定額已經(jīng)超過季度的9萬,是要交增值稅和經(jīng)營所得稅嗎?要交多少錢?開完之后這個(gè)公司二三四季度還能正常開每月3萬發(fā)票嗎,有沒有定期定額3萬一年開票限額多少,超出會重新核定一說?
老師,您好,想問下 核定征收率的個(gè)體戶: 1.可以開專票嗎? 2.能不能享受季度30萬普票免稅的? 3.交哪些稅?怎么計(jì)算? 定期定額: 1.增值稅怎么算?能開專票嗎? 2.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么計(jì)算? 3.跟個(gè)體戶核定征收率有什么區(qū)別? 查賬征收: 1.如果沒有人員申報(bào)工資,為什么申報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候可以速算扣除減6萬一年
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
個(gè)體戶是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫分錄呀?
老師,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
老師,按季度申報(bào)是加一個(gè)月的3.4,還是要加三個(gè)3.4萬
你這個(gè)核定是不是按季度嗎?你看那個(gè)表給你們的,是按月還是季度,按月那這個(gè)3個(gè)3.4萬
上面顯示的是建材月經(jīng)營額度3.4萬,核定118;勞務(wù)月經(jīng)營額度2.6,核定0
是表示這樣的,沒看明白什么意思
現(xiàn)在有一個(gè)勞務(wù)分包合同,一共金額是32萬,然后7月份開了10萬,8月份開了10萬,9月份的還沒有開計(jì)劃也是開10萬,那這樣開的話就已經(jīng)超過了免稅的額度,那我可以等下個(gè)月再開出去
現(xiàn)在就是沒有搞明白我開那個(gè)勞務(wù)費(fèi)用要不要把每個(gè)月的34,000減掉。我們每個(gè)月只能開10萬的發(fā)票,我怕下個(gè)月客戶付款的時(shí)候要票,我就早點(diǎn)開始開了
這個(gè)不知道118咋來,你去看你申報(bào)表上面之前申報(bào)那個(gè)自動(dòng)生成核定欄是多少這個(gè) ,主表增值稅上面有核定銷售額這個(gè)是自動(dòng)生成,你去看下那個(gè),你看看下2季度那個(gè)看那個(gè)是多少自動(dòng)生成的,