您好 增值稅銷項稅額=300000/(1%2B0.09)*0.09=24770.64 城建稅=24770.64*0.07=1733.94 教育費附加=24770.64*0.03=743.12 地方教育費附加=24770.64*0.02=495.41 印花稅=300000*3/10000=90
企業(yè)一般納稅人,增值稅13%的。如果收入10000元的情況下,在企業(yè)沒有任何進項稅額抵扣的情況下,企業(yè)需要交納多少錢的稅?都是什么稅?怎么算的?
一般納稅人,稅率9%,開票含稅金額30萬,在沒有進項的情況下,要交多少錢稅?
老師,我是一般納稅人,13%的稅率,在沒有進項發(fā)燒的情況下,開50000元的票,需要交多少稅(增值稅,附加稅,所得稅)
開票含稅金額4586000,留底進項44萬要交多少增值稅,和企業(yè)所得稅?沒有成本票,一般納稅人13%.
老師你好,一般納稅人,開普通發(fā)票服務(wù)費6%的稅率,在有進項發(fā)票情況下 需要繳納多少稅金
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報4-6月份,是不按6月份的報表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個項目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財產(chǎn)和行為稅申報,我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點外銷
老師,每個月做賬都有兩三筆專票沒報銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會報銷。導致我每個月待認證進項稅額都對不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個會計,工資做成本,社保做費用,那我計提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個人戶可以嗎
企業(yè)所得稅呢?
沒有任何成本費用么 符合小微企業(yè)標準么
一般納稅人,沒有成本的情況下
銷售額=300000/(1%2B0.09)=275229.36 利潤總額=275229.36-1733.94-743.12-495.41-90=272166.89 符合小微企業(yè)標準的話 企業(yè)所得稅=272166.89*0.25*0.2=13608.34