您好 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個庫存現(xiàn)金是對方給您單位開具現(xiàn)金收款收據(jù) 您單位不需要實際支付 直接減少應(yīng)付賬款
各位老師你們好,關(guān)于接受供應(yīng)商采購返利,對方不開具紅字發(fā)票。對于外帳來說,老師講用現(xiàn)金沖平,分錄是這樣做的,借 銀行存款3 貸 現(xiàn)金3 應(yīng)付帳款沒平啊,我沒理解。哪位老師講一下,謝謝,老師辛苦了。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
請問老師,我們單位由于上級要求,儲存一些抗臺麻袋供各單位購買,因為不是我們主業(yè),所以我們購進麻袋做了其他應(yīng)付款-抗臺麻袋,然后差價做了營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費。原先我們都只是開了普通的收款收據(jù)入賬了,現(xiàn)在對方單位需要我們開正式發(fā)票,我們就直接開增值稅普通發(fā)票嗎?請問需要交稅嗎?開票稅率是多少的?一次都沒有開過,所以不知道! 購進: 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 賣出: 借,現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費 分錄對嗎
你好老師,我遇到的問題:該投資公司在2012年以銀行存款購買200畝地的土地使用權(quán)支付了500萬(借別的單位掛在其他應(yīng)付款),這五百萬沒有入無形資產(chǎn),而是沖的其他應(yīng)付款,這樣賬面上的其他應(yīng)付款平了,沒有提現(xiàn)無形資產(chǎn)。在2014年對外出售了25畝地,這25畝地的土地性質(zhì)改變了,經(jīng)評估公司評估后補交土地出讓金310萬,補交后又以372.5萬元進行出售,且在2014年辦理了土地使用證,使用年限為20年,對方購買土地使用權(quán)支付372.5萬元分別在2017年,2018年,2019年支付完畢。2021年對方公司要求我公司開土地使用購買發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么進行調(diào)賬處理,都涉及什么稅種?謝謝老師
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對