你好,同學(xué) 你現(xiàn)在還需要處理什么?你之前多計(jì)提的一個(gè)5000,那么你后面的費(fèi)用把這個(gè)多計(jì)提的沖減了,那么你現(xiàn)在這個(gè)賬上就是正常的呀。
去年12月借管理費(fèi)用5000、貸庫存現(xiàn)金5000,12月底(摘要:重復(fù)計(jì)提管理費(fèi)用,掛錯(cuò)科目庫存現(xiàn)金)借庫存現(xiàn)金5000、貸管理費(fèi)用5000。一月初的時(shí)候借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000(接下來,該怎么做)
上期做錯(cuò)一筆分錄,借管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,正確應(yīng)該是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),該怎樣訂正這筆分錄?
2019年1月發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。11月1日,開出現(xiàn)金支票5000元提現(xiàn)備用。支票號(hào)碼34563621。借:庫存現(xiàn)金5000貸:銀行存款5000
去年做了一筆憑證借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在要把庫存現(xiàn)金改成預(yù)付賬款是怎么做
去年的的憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
是正常的嗎,因?yàn)榈谝淮巫龅氖琴J庫存現(xiàn)金,第二次是實(shí)際付款,現(xiàn)在余額平不了,該怎么辦
就是對(duì)往來的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)余額平不了
這里沖減分錄,直接是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款就可以了。然后在做正確的分錄就可以了。