借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,你看截圖這個(gè)
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅銷項(xiàng)稅額,抵扣分錄怎么做呀
老師,內(nèi)賬中交增值稅的分錄怎么做呀,是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
老師,待抵扣分錄,到時(shí)候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅),下月抵扣應(yīng)該怎么做分錄
23年度符合扣除6萬(wàn)元費(fèi)用納稅人確認(rèn)扣除什么意思
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,1、高新企業(yè),是否非要到稅務(wù)部門辦備案,否則不讓辦企業(yè)所得稅的加計(jì)扣除吧?2、在申報(bào)的時(shí)候,加計(jì)扣除的填寫,是在進(jìn)項(xiàng)表里填,還是在主表里面填?
老師,購(gòu)買超市卡開票開的是不征稅稅率。實(shí)際消費(fèi)時(shí)候不能再開票了吧。如果不買超市卡。直接去超市消費(fèi)支付,開具的發(fā)票可以按購(gòu)買的東西開具稅率?為什么這樣呢
請(qǐng)問(wèn)老師公司變更經(jīng)營(yíng)范圍,從原來(lái)的咨詢公司變成了貿(mào)易公司,這個(gè)期間代理公司幫我們變更所需要的費(fèi)用,可以先員工付給他們嗎?代變更好了賬戶能用了,我們員工在報(bào)銷
工程公司只有一個(gè)項(xiàng)目,公司剛開始把項(xiàng)目完全承包出去了,個(gè)稅一直0申報(bào),確實(shí)沒(méi)有人發(fā)工資,會(huì)有問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司新增一位辦稅人員,待確認(rèn)辦稅人員是在哪里確認(rèn),由誰(shuí)確認(rèn)?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎樣年報(bào) 有老師可以教教我嗎?
老師好,我們以前的實(shí)繳都沒(méi)有繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,我們這個(gè)月匯在一起一申報(bào)繳納,可以嗎,這個(gè)算逾期嗎,還是要去更正以前的印花稅
企業(yè)登記信息,稅務(wù)狀態(tài),電子稅務(wù)局哪里可以查
請(qǐng)問(wèn)老師,離職補(bǔ)貼記什么科目