你好 是盈利的學(xué)校,還是非盈利性質(zhì)的?
您好,老師,我學(xué)校正常整年學(xué)費(fèi)是2400,有的家長走優(yōu)惠政策會少交200元,這種情況改怎么做分錄
您好,老師,我單位是盈利性質(zhì)的美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,我們最近有個(gè)疫情補(bǔ)貼的優(yōu)惠活動,正常學(xué)費(fèi)2400,直接優(yōu)惠1000元,這時(shí)分錄該怎么做!
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
民辦非企業(yè),屬于非盈利得吧
你好,民辦非企業(yè),屬于非盈利的,那就需要按實(shí)收款金額2200做分錄 借:銀行存款等科目 貸:應(yīng)交財(cái)政款
老師,我們不屬于事業(yè)單位,貸方可否換成主營業(yè)務(wù)收入
你好,非盈利的,應(yīng)當(dāng)把收到的學(xué)費(fèi)打款給財(cái)政局才是的
老師,我們是一家私營的課外美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校
你好,私營的課外美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,那就是盈利性質(zhì),而不是非盈利的 收款的時(shí)候 借:銀行存款2200 銷售費(fèi)用 200 貸:預(yù)收賬款2400 然后按期平均確認(rèn)收入
您好,老師,攤銷的時(shí)候分錄 借:預(yù)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 對嗎?
你好,收入需要做價(jià)稅分離處理,分錄是 借:預(yù)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
明白了,多謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝