您好,按處置無形資產(chǎn)處理,需要繳納增值稅及其附加稅費(fèi),印花稅,企業(yè)所得稅。
我是有限合伙企業(yè),用本公司的專業(yè)技術(shù)投資入股到另一個公司,參與利益分紅,技術(shù)評估價值為300萬元,這個有限合伙企業(yè)需要交納什么稅
老師,合伙企業(yè)分得有限公司的利潤之后,再分給合伙人,由合伙人交納個稅,如果其中有一個合伙人是有限公司,那這個有限公司所分得的利潤還需要交納企業(yè)所得稅嗎?(合伙企業(yè)沒有實(shí)際經(jīng)營,就是持股平臺,收入來源就是從被投資的有限公司分得利潤)
公司為有限合伙企業(yè)的有限合伙人,收益是非保本的,但是項(xiàng)目錢投進(jìn)去,每結(jié)束一個項(xiàng)目都會收到本金和分紅,然后再向合伙企業(yè)投入資金投另外的項(xiàng)目,這種情況收回的錢公司要繳納增值稅嗎
我們公司是有限合伙企業(yè),有三個投資人組成(3個個投資人均為企業(yè)),現(xiàn)在公司有利益,需要給3個投資人分紅,交稅按照什么比例?
合伙企業(yè)投資了一個公司,這個公司本月從未分配利潤中轉(zhuǎn)40多萬到股本~合伙企業(yè),那么下個月申報5月份合伙企業(yè)個稅時,合伙企業(yè)的所有合伙人是不是要按照利股紅繳納個稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
您好,是您的合伙人需要繳納所得稅。
我這個公司吧,我注冊資本是1000萬,但是我現(xiàn)在以我的100%有這個公司的股權(quán),我拿這個公司的股權(quán)投資到股權(quán)投資到另一個公司,但是我的資產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到4000萬就是我的資產(chǎn)跟我注冊資本J3000萬這個差是不是屬于我股權(quán)投資的溢價,這個溢價是我在這個公司當(dāng)中應(yīng)該交什么稅。我那1000萬的實(shí)收資本屬于實(shí)繳。 我公司現(xiàn)在的資產(chǎn)是4000萬,我就拿這個4000萬的這個股權(quán)去投資到另一個公司,而這4000萬的股權(quán)當(dāng)中,我似乎資本是1000萬,而我現(xiàn)在形成了4000萬的資產(chǎn),那我中間兒這3000萬屬不屬于股權(quán)的溢價這塊兒我這個公司需要交什么稅。