你好 本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用的材料金額=(800*7%2B3000*4)*200*20/(200*20%2B400*30) 本月生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用的材料金額=(800*7%2B3000*4)*400*30/(200*20%2B400*30)
、某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,共耗用A、B兩種材料,耗用A材料800千克,每千克價(jià)格為7元;耗用B材料3 000千克,每千克價(jià)格為4元。本月甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量200件,單位產(chǎn)品定額費(fèi)用20元;乙產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為400件,單位產(chǎn)品材料定額費(fèi)用為30元。 要求:根據(jù)上述材料,按照定額費(fèi)用比例分配該企業(yè)本月材料費(fèi)用
10月份投產(chǎn)甲產(chǎn)品600件,乙產(chǎn)品500件。甲產(chǎn)品生產(chǎn)需耗用A、B兩種材料,單位消耗定額為:A材料7千克,B材料9千克;乙產(chǎn)品生產(chǎn)需耗用A、B兩種材料,單位消耗定額為:A材料10千克,B材料15千克。A、B兩種材料的單價(jià)分別為5元/千克、12元/千克。甲、乙產(chǎn)品共同耗用的材料費(fèi)用為1193280元。要求:分別采用定額耗用量比例和定額費(fèi)用比例法分配共同耗用材料費(fèi)用。
某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,共耗用某種原材料9000千克,每千克3.50元。甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為1800件,單位產(chǎn)品材料定額耗用量為3千克;乙產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為1200件,單位產(chǎn)品材料定額耗用量為1.5千克。要求采用定額耗用量比例分配法分配材料費(fèi)用。
某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品,共耗用某種原材料1530千克,每千克3.50元,甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為150件,單位產(chǎn)品材料定額耗用量為3千克:乙產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為100件,單位產(chǎn)品材料定額耗用量為1.5千克:丙產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為300件,單位產(chǎn)品材料定額耗用量為4千克。(1)分配材料費(fèi)用
某企業(yè)生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品,耗用AB兩種材料。耗用A591.5千克。每千克5元,耗用B材料4500千克,每千克3.6元。甲產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量200件,單位產(chǎn)品材料定額成本為20元,乙產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量450件,單位產(chǎn)品材料定額成本35元,采用產(chǎn)品材料定額成本比例分配法分配材料費(fèi)
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會(huì)保障性繳款,是填寫單位部分的金額對(duì)吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請(qǐng)問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請(qǐng)教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請(qǐng)問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?