您好,如果發(fā)票跨月需要紅沖 1、購買方未抵扣,原發(fā)票由購買方直接退回給銷售方,銷售方在開票系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票信息表,再開具紅字發(fā)票。 2、購買方已抵扣,原發(fā)票不退回銷售方,如果需要紅沖發(fā)票,由購買方先開具紅字發(fā)票信息表,再由銷售方根據紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票,并且把開的紅字發(fā)票交給購買方做賬。
老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經抵扣了,現在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作???
老師您好,對于增值稅專用發(fā)票的紅沖,要看買房是否抵扣,未抵扣和已經抵扣,在發(fā)票開具的實操中分別作何處理呢?
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發(fā)票,對方已經抵扣了,我該怎么操作呢
老師,您好,請問學員轉款后我們已經開具專票,但未抵扣,目前學員申請退款,應該如何操作呢?是否應該由對方申請?zhí)铋_紅字增值稅專票信息表呢?
老師您好,增值稅專用發(fā)票,在九月份開具,對方未進行抵扣?,F在要求重新開具增值稅專用發(fā)票,那么原來這張是直接沖紅字發(fā)票還需不需要開信息表。
您好,老師,我公司現在做股權轉讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉成功,前會計在沒有銀行轉賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調整表里面調增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應收賬款周轉率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應收賬款+期末應收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調整。是需要填寫在納稅調整明細表二、扣除類調整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?