所得稅的計稅依據(jù)是利潤,你的不含稅收入減去成本費(fèi)用
老師,老板不明白為啥增值稅都抵扣了還會產(chǎn)生所得稅,我沒有講明白,怎么解釋好呢
你好,老師,我是一名裝飾工程公司會計。老板基本每月都開增值稅發(fā)票,但是他進(jìn)賬抵扣足夠,導(dǎo)致了他每個月都不交增值稅,(實際上她也不想交),在他的理念中,他覺得我工程還沒結(jié)束我不知道我這個工程到底是盈虧,要是虧了我為什么要交增值稅。我該怎么和她解釋這個問題,解釋讓她每月交增值稅和她盈虧沒有關(guān)系呢?解釋負(fù)稅率的問題呢?
老師,我的本意是想知道房地產(chǎn)企業(yè)賣房送家電怎么可以做到只交房款的增值稅,贈送的家電進(jìn)項稅額可以抵扣還不用視同銷售繳納增值稅?大銘老師當(dāng)時講了但沒有很詳細(xì)講明白
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是什么意思?我們是生產(chǎn)出口企業(yè),每次這個科目有余額時都要繳納附加稅?附加稅不是應(yīng)該是增值稅附加稅嗎?我沒有明白,麻煩老師講解!
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會計怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認(rèn)收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎
老師我們公司是做二買賣二手車的,我們公司自己開具了一個反向二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3000,然后又賣出去了,也開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3500,我看電子稅務(wù)局顯示合計金額6500,老師問報稅是按照多少申報,我公司是小規(guī)模
老師,物業(yè)公司代繳水電費(fèi)后,給我們開的發(fā)票寫的都不一樣,您看哪個不能用
你好,救生衣的氣囊裝置開票分類是什么?
老師,公司每個月從公戶里扣的個稅,是申報的個稅,那員工到時候還需要每年匯算清繳么,每個月自己通過APP上交的是這部分么
開具發(fā)票驗發(fā)票的網(wǎng)址是什么
老師您好,我想問一下,我們賣純材料給掛靠方,我賣材料里要寫工程項目名稱嗎,要是寫怎么寫呀
老師,我們有個中間商客戶一直是按不含稅單價發(fā)貨和入賬的,等第三方要票的時候再開,不要就不開了,所以一直的憑證都是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。那期間開票的話怎么入賬?借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅就行?不管主營業(yè)務(wù)收入這塊。還是等貨款全部結(jié)清在入賬?
老師要是有人問能不能幫他找點(diǎn)發(fā)票,他要抵扣個稅,是啥意思?抵個稅為啥還找發(fā)票
老師,你好,采購貨物為藥品,發(fā)生破損,物流賠償,對公收款?還是怎么處理