同學(xué)您好 我看下 算了回復(fù)你哦
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
你好老師,我想請(qǐng)問(wèn),這張是被掛靠公司發(fā)過(guò)來(lái)的對(duì)賬單 紅色數(shù)字56626.8說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)怎么算的? 還有說(shuō)缺2366的進(jìn)項(xiàng)稅額可以算出來(lái)嗎 ? 怎么算的 ?可以具體講一下嗎?麻煩了
你好!老師,我剛聽(tīng)了個(gè)體的專題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題不明白,想請(qǐng)教一下1.個(gè)體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶什么都沒(méi)有會(huì)怎么樣?2.個(gè)體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說(shuō),那入庫(kù)是不是只靠入庫(kù)單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開(kāi)具增值稅發(fā)票是代開(kāi)還說(shuō)可去稅務(wù)局辦理自開(kāi),這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶如果開(kāi)具的增票超過(guò)免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說(shuō)也可以通過(guò)軟件申報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這三筆業(yè)務(wù)是這樣做分錄嗎,謝謝。我們公司是做外貿(mào)的,光出口的。老師你好麻煩能把收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)算退稅額,和收到退稅的分錄。給說(shuō)下嗎謝謝,還有報(bào)關(guān)單打出來(lái)后要開(kāi)必須開(kāi)發(fā)票嗎。有強(qiáng)制要求嗎,如果不開(kāi)發(fā)票,根據(jù)報(bào)關(guān)單確認(rèn)收入可以嗎老師。謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫(xiě)哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開(kāi)普票和增票一樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時(shí)應(yīng)該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報(bào)廢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我這個(gè)開(kāi)了外經(jīng)證,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系?
同行們,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒(méi)有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開(kāi)了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫(xiě)的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
同學(xué)您好 我剛仔細(xì)看了您的提問(wèn)和您提供的資料。發(fā)現(xiàn),首先您截圖的這個(gè)有紅色數(shù)據(jù)稅額的這張表他只是一個(gè)現(xiàn)金日記賬,然后您提供的登記發(fā)票截圖的那張?是你們提供給對(duì)方的發(fā)票嗎?您詳細(xì)說(shuō)下這兩張表,僅僅這兩個(gè)是算不出來(lái)的。您現(xiàn)在提供以下幾個(gè)數(shù)據(jù)就可以了 您提供給對(duì)方單位的發(fā)票,稅額。然后您們公司開(kāi)了多少工程票,對(duì)方單位是算本期的缺票還是累計(jì)的缺票?
這張是提供給對(duì)方的發(fā)票和稅額
總共開(kāi)票開(kāi)了1035350.03 元 對(duì)方單位是算累計(jì)缺票
同學(xué)您好 根據(jù)您提供的資料 應(yīng)該對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)就是您們提供的發(fā)票稅額 54624.96 用總開(kāi)票金額算出稅額 然后銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 算出差的稅額
返回的進(jìn)項(xiàng)56626.8 算不出來(lái)老師 還是表格里面缺什么資料 ?
老師還在嗎?
你好,什么叫返回的進(jìn)項(xiàng)?
同學(xué)你好,請(qǐng)您具體描述下這個(gè)項(xiàng)目的狀態(tài),包括已開(kāi)票,已提供發(fā)票稅額