你好當(dāng)年的就計(jì)入成本費(fèi)用 以前年度的計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)下增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 當(dāng)年和往年的會(huì)計(jì)分錄怎么做?只轉(zhuǎn)出稅額,不涉及成本。
老師好,想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺(jué)的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下把之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做,只要求稅金轉(zhuǎn)出
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)23年收到的一張簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)時(shí)稅額已入賬做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有及時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,24年現(xiàn)在才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這次轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣(mài)車(chē)的,宿營(yíng)車(chē),線路車(chē),就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


意思就是當(dāng)年轉(zhuǎn)出的話就 借:原材料或相關(guān)費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 往年的話就是 借:以前年度損益調(diào)整 貸 未交增值稅 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎
是的!你的理解正確!