同學(xué)你好 只要錄入科目的期初就可以了,其他的不用
想問下老師,新建賬后需要把財務(wù)初始化的固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)都錄上不?
老師,金蝶KIS商貿(mào)版,財務(wù)和業(yè)務(wù)分開,光用進銷存,年中建賬初始數(shù)據(jù)錄入時需要錄入最下邊的科目初始數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,以前是手工做賬,是個體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價,怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我想問一下現(xiàn)在新接手的賬,是不是要把上月初的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)先錄入做賬軟件中。然后再根據(jù)提供的原始憑證去做會計憑證?那如何確定對方給我的這些數(shù)據(jù)是正確的?
老師好,請問,新開的公司,新建賬套,需要做:“賬務(wù)初始化數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù)、出納初始化數(shù)據(jù)嗎”?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?