你好, 把記賬憑證日期改一下就可以了
是這樣的。我手里有一家公司的賬,2019年的,用的是金蝶那個迷你版的。就是。12月份。做好帳,報好稅。然后我就沒動它,然后。那個金蝶我今天再登的時候,它只有十十一月份的數(shù)據(jù)了,12月份都沒有了,再往前看的話。都只有基數(shù)月份的,沒有偶數(shù)月份的數(shù)據(jù)了,我也不知道這是怎么回事。老師麻煩解答一下。
老師,你好,我們在7月30號的時候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號去送發(fā)票的時候,對方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因為跨月了,我就在8月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報,已繳納,我八月份的申報表應(yīng)該怎么填寫?
老師你好,金蝶賬無憂把7月的帳有一半錄成8月份去了,怎么把它挪到7月那里呢?
你好,老師,問一下,我這個月報稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負的,但是我在7月份的時候把賬調(diào)了,把之前的負利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時候沒報4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報7-9月的利潤表是報個零還是報真實的數(shù)據(jù)有利潤
老師您好,請問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應(yīng)該怎么做
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
收到500多的收入,發(fā)票只開了300多金額,剩下的一百多可以不開發(fā)票入賬嗎?
請問:我們是農(nóng)業(yè)公司,收到補貼的耕地保護激勵資金,需要開票,申報增值稅嗎?
請問老師,出口,本月銷項大余進項10,期初無留底稅額,應(yīng)退稅額100,則本月免抵額是90嗎,本月也不用交增值稅嗎
郭老師,我們租賃費,2萬,設(shè)備的要怎么做
7、2x18年10月18日,甲公司以銀行存款3000萬元購入乙公司的股票,分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。2x18年12月31日該股票投資的公允價值為3200萬元,2x19年12月31日該股票投資的公允價值為3250萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2x19年12月31日,該股票投資的計稅基礎(chǔ)為3000萬元。不考慮其他因素,甲公司對該股票投資公允價值變動應(yīng)確認遞延所得稅負債的余額為( )萬元。
考前有必要把中級經(jīng)濟法和財管的講義,在看一遍?還是就做題就行,不看講義了
老師您好,公司注冊資金100萬,(業(yè)務(wù)少,盈利很少,盈利用于公司管理費,到目前八月份僅剩下幾千塊錢在賬上了),兩個股東,A股東10%已實繳10萬,B股東90%未實繳,B想把名下股權(quán)90%免費轉(zhuǎn)給C,請問老師,這種情況下,B未實繳,公司盈利少的情況下,是按照上個月財務(wù)報表凈利潤計算納稅嗎?公賬上面有A的實繳10萬,會不會也計算成凈資產(chǎn)納稅?
你好老師,現(xiàn)在銷項稅是109417.19元,進項是81230.8。中間這個差價28186.39,需要用哪些發(fā)票可以來沖費用,有具體要求嗎?
老師,我們企業(yè)收到了失業(yè)穩(wěn)崗返還的一筆錢,這個現(xiàn)金流量是什么啊
一張一張憑證改嗎?
是的,你的理解很對