你好, 把記賬憑證日期改一下就可以了
是這樣的。我手里有一家公司的賬,2019年的,用的是金蝶那個(gè)迷你版的。就是。12月份。做好帳,報(bào)好稅。然后我就沒動(dòng)它,然后。那個(gè)金蝶我今天再登的時(shí)候,它只有十十一月份的數(shù)據(jù)了,12月份都沒有了,再往前看的話。都只有基數(shù)月份的,沒有偶數(shù)月份的數(shù)據(jù)了,我也不知道這是怎么回事。老師麻煩解答一下。
老師,你好,我們?cè)?月30號(hào)的時(shí)候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因?yàn)榭缭铝?,我就?月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報(bào),已繳納,我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師你好,金蝶賬無憂把7月的帳有一半錄成8月份去了,怎么把它挪到7月那里呢?
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師您好,請(qǐng)問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個(gè)月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應(yīng)該怎么做
20年七月份畢業(yè)的專科生25年可以報(bào)考中級(jí)嗎
您好老師 私戶錢 通過什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計(jì)提,但是沒有發(fā)放,是讓應(yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬,經(jīng)查以前年度未確認(rèn)收入和成本,這樣怎么入賬?
老師,給別人開485500元的不含稅專票,稅點(diǎn)是13,那么需要收對(duì)方多少點(diǎn)?
請(qǐng)問 建筑小微企業(yè)成立工會(huì)好嗎? 我們目前是沒有繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 是否需要成立工會(huì)呢
我們是受托方收到委托方研發(fā)金費(fèi)知識(shí)產(chǎn)一個(gè)委托方持有,另一個(gè)共同持有,樣品委托方買走,這樣會(huì)計(jì)怎么做賬,人工,材料費(fèi),
老師,工商年報(bào)的社保信息具體從哪里取數(shù)呢?
有家企業(yè),借了老板20萬元,掛的是其他應(yīng)收款—老板,然后給職工申報(bào)了23萬元的工資,這個(gè)掛的是其他應(yīng)付款工資,象這種情況帳務(wù)該如何處理?
老師,當(dāng)月的獎(jiǎng)金可以和下個(gè)月的獎(jiǎng)金一起納入下個(gè)工資一起申報(bào)嗎?
一張一張憑證改嗎?
是的,你的理解很對(duì)