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甲公司向A公司出售a產(chǎn)品100件,每臺(tái)不含增值稅的售價(jià)為1060,貨款為106000元。稅率3%,增值稅為3180,產(chǎn)品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到 會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 109180嗎

2020-09-17 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 17:40

你好,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 106000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3180

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快賬用戶1370 追問 2020-09-17 17:42

老師,你好,不是小規(guī)模納稅人的采購(gòu)稅金計(jì)成本里面嗎,還要寫一個(gè)分錄出來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:48

你好,小規(guī)模納稅人的采購(gòu)是按含稅做賬沒錯(cuò) 但是這里是銷售,不是采購(gòu)啊,銷售是需要做價(jià)稅分離處理的

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快賬用戶1370 追問 2020-09-17 17:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:50

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 106000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3180
2020-09-17
你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 分錄的具體數(shù)據(jù),麻煩根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況代入一下
2021-12-19
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-04-23
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-04-20
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-05-16
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