同學(xué)你好 不能了,必須在報(bào)稅期,這個(gè)就是國(guó)家規(guī)定

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
今天還能做退稅申報(bào)嗎?是不是一定要15號(hào)前?為什么要有這個(gè)規(guī)定呢,因?yàn)楦杏X(jué)和正常報(bào)稅沒(méi)多大沖突,為什么一定要限15號(hào)前提交呢?
老師,我9月開(kāi)了一張發(fā)票,公司要申請(qǐng)計(jì)征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)出來(lái)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的軟件型號(hào),擔(dān)心辦理不了退稅,這個(gè)月就想紅沖,目前沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有租金發(fā)票開(kāi)回來(lái),申報(bào)不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來(lái),到時(shí)候再按軟件型號(hào)開(kāi)正確的發(fā)票出來(lái),應(yīng)該怎么做呢?計(jì)征即退的軟件發(fā)票開(kāi)具有什么要求呢
老師,我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作,我送同事出差開(kāi)的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說(shuō)餐票是不要的,他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說(shuō)餐飲容易引起國(guó)稅問(wèn)題,申報(bào)也要調(diào)整。那沒(méi)有餐飲發(fā)生,我覺(jué)得更不不合理一個(gè)公
老師你好,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是三證合一,但是稅務(wù)這邊不是三證合一,昨天已經(jīng)弄了三證合一了,那我現(xiàn)在的話是不是要弄那個(gè)新納稅套餐申請(qǐng)辦稅呢?因?yàn)橹岸紱](méi)有報(bào)稅,是那個(gè)定期定額的,昨天才去交了罰款,那我現(xiàn)在該怎么做?
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫(xiě)自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫(xiě)收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


我們是三類企業(yè),上個(gè)月已認(rèn)證,國(guó)稅里查發(fā)票顯示認(rèn)證信息,沒(méi)顯示稽核信息??墒墙裉焱硕悊螜C(jī)版里面確顯示數(shù)據(jù)一致性檢查能通過(guò),不懂怎么了
這個(gè)是有延遲的,你們是三類企業(yè),認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)有延遲
意思是能不能退稅了?假如今天是14號(hào)?
我記得三類企業(yè)要等稅務(wù)顯示稽核信息才能退的,現(xiàn)在有點(diǎn)矛盾
14號(hào)就可以退稅,你下個(gè)月退