您好 請問報銷的時候沒有做賬么

明細上其他應收款還有借方余額,但是我的已經(jīng)全部報銷支付給他了,我怎樣做分錄把它沖銷
老師員工借款進其他應收款,但是現(xiàn)在對方說已經(jīng)把借款沖完了。我看到賬上還有部分去年結(jié)余,怎么辦呢?可以沖掉?
老師,您好。之前其他應付款是500元,后來對方報賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個稅金怎么做分錄,因為其他應付款余額有20元了 借 其他應付款480 貸銀行480 其他應付款余額有20元 我要把這個余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費
老師,下午好,請問我的其他應收款-社保及公積金 借方有余額,我想把它沖銷,怎么做分錄。
員工對公支出已經(jīng)沖賬,其他應收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應收其他,貸銀行。沖時:借費用,稅金,貸其他應收其他?,F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方
計提壞賬準備的分錄怎么寫?最好確認不能收回,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準備
請問農(nóng)業(yè)公司賣農(nóng)藥,肥料是開免稅發(fā)票嗎,平時農(nóng)產(chǎn)品是開的免稅發(fā)票
10月雙休應出勤是22天還是18天
老師 你好 個體餐飲火鍋店 這個消費明細里面有抽紙 蘸料 不同價格鍋底 肉類 菜類 飲料 酒水 做收入時 是不是都要分開?收到的每天消費單子 我怎么登記?進來的相對應的以上菜品等都直接入成本么?
老師 殘保金不計入稅金及附加嗎
老師那些稅種不可以抵扣成本
內(nèi)賬,公司補繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔,個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔,做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應付職工薪酬-社保100,支付時是借應付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
老師,請問下我們是一般納稅人,和水泥廠簽了個裝卸合同,這個稅點是6%嗎?我們老板說只是勞務外包了,可以按5%差額來交稅是嗎?
你好!問一下如果以前的舊公司沒申報過個稅了,工會經(jīng)費可不填寫吧
請問現(xiàn)在申請嵌入式軟件即征即退,除了軟著證書外,還需要測試報告嗎
做了,但是不知道為什么它就是還存在
那借款的金額跟報銷的金額一致么
因為以前會計做的,我不知道她。說是報銷的也報銷了
那您看下明細賬啊