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請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅什么時候用

2020-09-17 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 09:59

你好,這個是顯示要繳納的稅款的呢嗯,繳納稅的時候用

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快賬用戶4825 追問 2020-09-17 11:37

請問老師,這個平時怎么計提

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快賬用戶4825 追問 2020-09-17 11:38

是通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額轉(zhuǎn)過去嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-17 14:41

嗯嗯,是的呢,通過這個科目轉(zhuǎn)的

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你好,這個是顯示要繳納的稅款的呢嗯,繳納稅的時候用
2020-09-17
你好!應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是一般納稅人企業(yè)計算交納上月應(yīng)交增值稅時用。
2020-12-23
當(dāng)月的稅當(dāng)月繳納用已繳。 當(dāng)月銷大于進(jìn)項,要下月初繳稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-11
你好,比如你的增值稅銷售額申報錯了,多申報了,這就會造成這種情況。
2023-02-27
一般是兩種情況下使用:1、企業(yè)購進(jìn)或構(gòu)建不動產(chǎn),涉及分兩期抵扣進(jìn)項稅額時 2、處于一般納稅人輔導(dǎo)期,本期認(rèn)證下期抵扣時
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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