你好,這個是顯示要繳納的稅款的呢嗯,繳納稅的時候用
什么時候用應(yīng)交稅費——已交稅費 什么時候用應(yīng)交稅費——未交增值稅
請問老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅什么時候用
老師,請問什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅?
請問老師,我在做這個憑證的時候,不知道摘要寫什么。借方應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費 未交增值稅。
請問什么時候企業(yè)會多交增值稅,用到借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
請問老師,這個平時怎么計提
是通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額轉(zhuǎn)過去嗎
嗯嗯,是的呢,通過這個科目轉(zhuǎn)的