您好 無法劃分 就用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅額占總銷售額的比算不能抵扣部分 11題還沒有取得完稅憑證
老師不定項(xiàng)第八題,我給分錄都寫下來了,關(guān)于里面的第3小問,發(fā)生的5件不可修復(fù)廢品,最后題目讓計(jì)算完工甲產(chǎn)品總成本,我不理解為什么要減一個(gè)67550,和加一個(gè)27550,這樣相當(dāng)于減去了廢品損失收回來的殘料和責(zé)任人的賠償
老師好!對(duì)于第9小題的計(jì)算不是很理解。另外,第11小題為啥要減去進(jìn)口增值稅的部分不理解。
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
老師第一小題的答案解析那里不明白說銷項(xiàng)稅額沒有計(jì)算價(jià)外費(fèi)用部分的,全部價(jià)款加起來1700計(jì)算增值稅也才221,賬務(wù)處理銷項(xiàng)是260,結(jié)果還多出來了
老師這個(gè)第6題為啥是(45?10)??0.07呢。為啥要加10呢。和這個(gè)括號(hào)1說的是一回事嗎。 題目中說的意思是本來增值稅是55萬,但免抵扣了10萬,計(jì)算城建稅要把扣了10萬加回去。 教材中是退完稅還多,退了一部分增值稅,所以要用實(shí)際交的減去退了的。 是這樣理解嗎
老師,通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票,對(duì)方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營范圍僅限于銷售,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?