這個(gè)最好是單獨(dú)報(bào)銷這個(gè),和工資一起發(fā)這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)不要這樣處理,按你這樣有需要申報(bào)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,誤餐補(bǔ)貼,出差津貼可以不繳納個(gè)稅,不算社?;鶖?shù),這些補(bǔ)貼可以跟跟工資一起發(fā)放嗎?工資表列支補(bǔ)貼明細(xì)
老師,請(qǐng)問(wèn)出差津貼和餐補(bǔ)可以和工資一起發(fā)放嗎,就是做工資表時(shí),將工資金額單列出來(lái)加上出差的補(bǔ)助等于實(shí)發(fā)數(shù),申報(bào)個(gè)稅時(shí),只申報(bào)工資,發(fā)工資時(shí)發(fā)實(shí)發(fā)數(shù),這樣做可以嗎
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來(lái)的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔](méi)有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒(méi)發(fā)放員工工資對(duì)嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對(duì)這個(gè)數(shù)?
差旅補(bǔ)助津貼沒(méi)有發(fā)票以什么形式報(bào)銷呢?直接在工資表上體現(xiàn)出來(lái),申報(bào)的時(shí)候扣除這部分?還是在報(bào)銷單上體現(xiàn)出津貼這部分,沒(méi)有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎?
你好老師,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題那就是公司新來(lái)員工3月社保公積金有他原公司繳納,工資和出差補(bǔ)貼有我公司發(fā)放,現(xiàn)在工資表和個(gè)稅怎么辦,出差補(bǔ)貼要做到工資表里嗎?那個(gè)稅要怎么申報(bào)?
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊