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老師好,8月付的款,9月收到發(fā)票了,我可不可以把所有單子9月做賬,8月不做賬

2020-09-16 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 16:27

你好,最好8月先做預付賬款處理

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快賬用戶8440 追問 2020-09-16 16:49

老師,這個錢是我們是監(jiān)理公司,一般都是合同到了,給對方開發(fā)票后,他們把錢轉進來,然后我們扣除費用后,給的錢,但是這次是先讓我們把錢給對方轉了。然后剛好是8月轉的錢,9月才給我們開的發(fā)票,所以我就才想著不然都做到9月。

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齊紅老師 解答 2020-09-16 16:59

可以的,你看你處理吧,但這樣處理你8月份銀行就是沒有這筆支出

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快賬用戶8440 追問 2020-09-16 17:00

老師,我想了想還是按您說的在8月做一筆預付,然后9月收到發(fā)票在做一筆

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齊紅老師 解答 2020-09-16 17:01

對,這樣會條理更清楚。而且跟實際也是一致的

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快賬用戶8440 追問 2020-09-16 17:02

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-16 17:03

不客氣,祝您學習愉快!

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你好,最好8月先做預付賬款處理
2020-09-16
您好,建議分開做賬,8月的付款先掛應付/預付賬款,9月收到了發(fā)票,在9月入賬,同時沖8月的應付/預付賬款。
2020-10-10
您好,這個是可以的了
2022-10-19
你好,收到進項發(fā)票就可以抵扣
2020-09-03
你好,八月份暫估,九月份收到了發(fā)票,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,不能直接把發(fā)票放到八月份,因為發(fā)票不允許提前做。
2022-09-07
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