您好,可以i使用。可以不用備注
收到的增值稅普通發(fā)票,地址欄信息填寫成以前的注冊(cè)地址了,其他信息都正確,能不能使用?還有銀行給開具的貸款服務(wù)發(fā)票,備注欄需要備注信息嗎?不備注也可以使用吧?
公司是一般納稅人,今年1月變更了公司注冊(cè)地址,開票信息也變更了地址。2020年收到的增值稅專用發(fā)票還是舊地址的可以正常使用嗎?今年2月收到的發(fā)票地址還是舊地址的還能用嗎?需要作廢重開嗎?
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),U8系統(tǒng)里面沒有信用減值損失。有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?正常寫不應(yīng)該是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備嗎?我也知道可以新增信用減值損失會(huì)計(jì)科目。但是書.上教材沒有這個(gè)會(huì)計(jì)科目以及它的編碼。加不了。就是說(shuō)還有沒有其他辦法呢?許凱zj2022-11-1619:56發(fā)布62次瀏覽|老師解答齊紅官方答疑老師V職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師我可以給發(fā)送編碼請(qǐng)?zhí)峁┼]箱地址2022-11-1619:57就是我問你的這個(gè)問題呀。你不能直接發(fā)編碼給我嗎?為什么要我發(fā)郵箱呢?而且真的沒有其他辦法了嗎?除了新增信用減值損失會(huì)計(jì)科目這個(gè)辦法,還有其他辦法嗎?
你好老師,以下題我不是很清楚,分錄該如何編制呢! 5、向順開公司銷售A產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為500,000元,增值稅稅額為65,000元;收到順開公司開出的不帶息銀行承兌匯票一張55,0000元,期限為6個(gè)月,其余款項(xiàng)尚未收到。 6、銷售給順開公司的該批產(chǎn)品成本為410,000元。順開公司收到產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù)。 7、為宣傳產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)用,取得興濱廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200,000元,增值稅稅額為12,000元,價(jià)稅款項(xiàng)按合同約定本月支付50%。 15、從市場(chǎng)上購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)上注明的價(jià)款為100,000元,增值稅稅額13,000元;另支付設(shè)備運(yùn)費(fèi)并取得小規(guī)模運(yùn)輸公司開具的增值稅普票,注明運(yùn)費(fèi)5,000元,稅額150元。設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用,款項(xiàng)通過銀行支付。
5、2月5日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款50000元,稅款6500元,款項(xiàng)已支付,辦公用品均已領(lǐng)用。6、以前月份已開具增值稅專用發(fā)票并收取的A設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)565000元,因A設(shè)備質(zhì)量原因,經(jīng)協(xié)商A設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)調(diào)減20%,2月7日憑A設(shè)備租賃方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款-100000元,稅款-13000元,相應(yīng)款項(xiàng)已退還租賃方。7、上月支付信息服務(wù)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,經(jīng)與服務(wù)機(jī)構(gòu)溝通同意折讓10%,合計(jì)金額10600元,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》后,2月7日取得《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。折讓款及紅字增值稅專用發(fā)票均未收到。8、2月8日,銷售A設(shè)備10臺(tái),成本為2260000元,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅額358800元,貨款已收到并存入銀行。9、2月10日,提供技術(shù)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10600元,開具增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款100000元,稅款6000元,款項(xiàng)尚未收到。
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過來(lái),有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報(bào),怎么辦啊?
老師 請(qǐng)問這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來(lái)又說(shuō)改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
老師,請(qǐng)問我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本有上面要求嗎?
請(qǐng)問,餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí),營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎?我們以前計(jì)算毛利率,營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,有沒有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個(gè)無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi),25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補(bǔ)虧損怎么辦