你好,你的賬務(wù)處理是正確的
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財務(wù),沒出納。我來做會計,這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師:我的這個軟件顯示10.10到期,我如果用這個軟件做新到公司的內(nèi)賬,到期了會查到原做的賬嗎?第二個圖的,新手怎么用?有沒有視頻講課?我剛轉(zhuǎn)行一家新開的公司,18號才開業(yè)。5.19號注冊的,前面幾個月的賬怎么輸入系統(tǒng)?期初數(shù)用哪個月的嗎?5月只有4張記賬憑證。現(xiàn)在還沒收入,屬開辦期嗎?我全部記的管理費用,有問題嗎?求老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師:根據(jù)下圖一6月份買的手機做固定資產(chǎn),做每個月的折舊費,下圖二做的記賬憑證對嗎?請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師:剛轉(zhuǎn)行會計,進入一家新開的公司?,F(xiàn)在出納也招了,請問公司一切的報銷流程怎么走?出納主要負責哪方面的工作?我原來已經(jīng)做了幾個月的內(nèi)賬記賬憑證沒有報銷憑證,怎么樣交給出納錄資料?她主要錄哪些資料呢? 請詳細介紹一下謝謝!
老師:剛轉(zhuǎn)行,到一家新開的公司。原來幾個月的賬,老板付款的,我做在其他應(yīng)付款科目。原沒出納,現(xiàn)來了出納,她要把我所有的記賬憑證做個流水賬嗎?怎么樣與我對賬呢?其他應(yīng)付款科目一共幾萬元,全部是老板付的,做內(nèi)賬有問題嗎?求老師詳細介紹一下,謝謝!
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
那以后每月都按這個記賬憑證的數(shù)據(jù)做一次賬嗎?
用學(xué)堂的學(xué)習(xí)版先錄進去,憑證字后面只能選 – 記嗎?
對,按照上面每月做賬務(wù)處理
用軟件的話,所有的憑證錄進去都是記字嗎?
對,可以使用記字憑證的