您好,這種情況不是特別好辦。特別是稅務(wù)局辦稅人員不好溝通的情況下。但無非是讓提供合同、收款等資料。
上個月開錯了發(fā)票三十張,這個月發(fā)現(xiàn)要沖紅重開。但是這個月公司發(fā)票已經(jīng)用完了。怎么做,稅務(wù)局才好增量發(fā)票?或者說這個情況是不是稅務(wù)局都應(yīng)該解決?我們這邊稅務(wù)局工作人員特別難相處
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項(xiàng)目是一個大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷Ψ秸f項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
我們公司這個月部分執(zhí)行了數(shù)電發(fā)票后,有幾張上月開錯的發(fā)票需要紅沖我已在電子稅務(wù)局平臺上沖紅了,但是負(fù)數(shù)發(fā)票開不了怎么處理????
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請教一下這個借方合計(jì)數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?