你好,財(cái)務(wù)報(bào)表是按月打印出來的
小規(guī)模納稅人季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表必須像一般納稅人那樣每月打印出來嗎?還是可以按季度打印一份?
一代賬公司做賬,一般納稅人的每個(gè)月份的報(bào)表都需要給打印出來附在后面嗎?小規(guī)模季報(bào)是打印哪個(gè)月份的報(bào)表?
請問正常一般納稅人公司財(cái)務(wù)報(bào)表是按稅務(wù)局規(guī)定的按季申報(bào)一樣每個(gè)季度出,還是每個(gè)月都出,公司內(nèi)部是按季還是按月,還是都可以
老師,小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表按月打印還是按季度打???申報(bào)是按季申報(bào)的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
剛才咨詢一位老師,說增值稅可以按季度結(jié)轉(zhuǎn),同時(shí)附加稅也就按季度結(jié)轉(zhuǎn)了!要是按季度結(jié)轉(zhuǎn)的話每月計(jì)提稅金附加。每月的財(cái)務(wù)報(bào)表不對吧
季度結(jié)轉(zhuǎn)稅是沒錯(cuò),但是這個(gè)跟你做分錄每月出報(bào)表不沖突呀,沒什么不對的
利潤表不是收入-成本-稅金及附加嗎?每月不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅計(jì)提附加稅。當(dāng)月的收入不就大于實(shí)際了嗎
所以當(dāng)月不用出報(bào)表,季度出,我是這樣理解的老師
你如果是季度出可以,但是大部分公司都是會(huì)出月度報(bào)表的,所以你們是可以自己選擇的
那我月度計(jì)提附加稅就可以了吧!不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,按應(yīng)交增值稅的合計(jì)計(jì)提附加稅,季度一起結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
是的,這樣也是可以的