你好 是的 報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅即可
老師 我們公司賬戶打進(jìn)了20萬(wàn)的錢(qián) 然后對(duì)方不需要我們開(kāi)發(fā)票 只讓我們開(kāi)個(gè)收據(jù) 那我們報(bào)稅的時(shí)候是不是要做無(wú)票收入來(lái)核算
老師,我們是個(gè)體戶,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)的2萬(wàn),我們要給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票,開(kāi)材料票,也就是我們給對(duì)方提供材料,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?我們的供應(yīng)商只給我們提供材料清單可以不,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)還要開(kāi)個(gè)收據(jù),是應(yīng)該誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)收據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我客戶的車(chē)報(bào)保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)進(jìn)我們公司的公戶,我們要開(kāi)票給客戶拿去報(bào)銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)的,然后客戶不需要發(fā)票了,保險(xiǎn)公司那邊也給我們打錢(qián)了。我們出了配件,收款了,對(duì)方不要發(fā)票 前臺(tái)也就不開(kāi)發(fā)票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
老師,我們?nèi)ツ?2月收入5萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票了。我們就報(bào)無(wú)票收入了,今年又要發(fā)票了,我們做了沖回?zé)o票,和開(kāi)票,報(bào)增值稅的時(shí)候只能是0,說(shuō)是和實(shí)際開(kāi)票不符,這我們做的對(duì)么
老師您好 我們是物業(yè)公司,然后我們是代收代付的水電費(fèi),然后就是水電局會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們,我們給入進(jìn)了成本,有些客戶 只是打款給我們水電費(fèi),我們并沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)打款進(jìn)來(lái)的錢(qián) 我應(yīng)該計(jì)入什么呢?它算收入嗎?我要如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
增值稅也是這樣按無(wú)票收入嗎
你好 是的 按你無(wú)票收入金額來(lái)報(bào)的