你好,具體是繳納的什么費(fèi)用呢?
老師,我們?nèi)ダU費(fèi),收到的憑證是收據(jù),是那種行政事業(yè)性收據(jù),能當(dāng)發(fā)票用嗎
老師,我想問一下收到的行政事業(yè)性收費(fèi)基金專用票據(jù)可以稅前扣除嘛
老師,行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)是不是外來原始憑證
某事業(yè)單位2019年12月份發(fā)生下列有關(guān)事業(yè)(預(yù)算)收入的業(yè)務(wù)請根據(jù)有關(guān)憑證編制會計分錄:(1)2日,收到應(yīng)上繳財政專戶的事業(yè)性收費(fèi)6000元(2)3日,開出轉(zhuǎn)賬支票將上述事業(yè)性收費(fèi)上繳財政專戶(3)21日,通過銀行轉(zhuǎn)賬收到某單位預(yù)交的事業(yè)性收費(fèi)100000元(4)23日,根據(jù)合同約定,按照完工進(jìn)度將上述某單位預(yù)交款的50%確認(rèn)為事業(yè)收人(5)27日,收到上述某單位通過銀行轉(zhuǎn)賬交來上述事業(yè)性收費(fèi)90000元。
某事業(yè)單位2019年12月份發(fā)生下列有關(guān)事業(yè)(預(yù)算)收入的業(yè)務(wù)請根據(jù)有關(guān)憑證編制會計分錄:(1)2日,收到應(yīng)上繳財政專戶的事業(yè)性收費(fèi)6000元(2)3日,開出轉(zhuǎn)賬支票將上述事業(yè)性收費(fèi)上繳財政專戶(3)21日,通過銀行轉(zhuǎn)賬收到某單位預(yù)交的事業(yè)性收費(fèi)100000元(4)23日,根據(jù)合同約定,按照完工進(jìn)度將上述某單位預(yù)交款的50%確認(rèn)為事業(yè)收人(5)27日,收到上述某單位通過銀行轉(zhuǎn)賬交來上述事業(yè)性收費(fèi)90000元。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我們是在建需要請人地質(zhì)勘測,應(yīng)該是勘測費(fèi)
老師,就是這樣的收據(jù)
你好,需要請人地質(zhì)勘測,怎么這個收據(jù)的收款單位是污水處理辦公室呢
我也不知道,他交的費(fèi)用是回彈費(fèi)用,就是這種收據(jù)能用不能?
你好,需要做到支付的費(fèi)用與收款單位業(yè)務(wù)一致,這樣才可以入賬核算的
如果業(yè)務(wù)一致的話,這種票據(jù)是不是能當(dāng)發(fā)票入賬?
你好,是的,是這樣的
老師,如果我付了在建工程里的有設(shè)計費(fèi),水務(wù)工程款,污水處理費(fèi),回彈檢測費(fèi),這些都還沒給發(fā)票,我先掛往來還是直接入在建工程?
你好,這些都還沒給發(fā)票,就先通過預(yù)付賬款核算的