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我單位領(lǐng)導(dǎo),帶回來了三個不同地方的住宿費,三個不同地方的餐費,這六個發(fā)票沒有一個是同一個地方的,這個怎么報銷呀?

2020-09-15 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-15 10:45

你好,可以計入差旅費的

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快賬用戶6322 追問 2020-09-15 10:50

時間的跨度比較大,也可以么

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:50

只是要出差的,都可以的

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快賬用戶6322 追問 2020-09-15 10:53

如果不是本單位人員,那怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:53

那就計入業(yè)務(wù)招待費了

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快賬用戶6322 追問 2020-09-15 10:55

好的,老師我在問一下,我公司購買了一批東西,有正常的發(fā)票,是個人墊付的款,這個人也不是我們公司的人,請問怎么辦?稅務(wù)不讓大額的付款給個人,那么我們應(yīng)該怎么處理呢?金額是20000多

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:56

你好, 借管理費用 貸其他應(yīng)付款

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你好,可以計入差旅費的
2020-09-15
可以的,但是最好寫明細,寫具體的,去哪里出差花費的
2023-09-01
您好,這種情況不太對,難道是當(dāng)天往返住在一個地方嗎
2020-12-28
可以的,寫清楚具體的用途就可以的,你賬上分開做。
2022-12-02
你好 要看你們是什么勞務(wù)費
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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