你好 純銀項(xiàng)鏈出售按“金銀首飾”開(kāi)發(fā)票, 金銀是在零售環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅

我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開(kāi)多少金額的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢(qián),我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶(hù)),那這種情況,附屬類(lèi)是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類(lèi)應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開(kāi),完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類(lèi)是屬于折扣銷(xiāo)售嗎?和平銷(xiāo)返利是不是同一種?
公司買(mǎi)銀塊,然后制成一些小的純銀項(xiàng)鏈出售,售價(jià)在200塊錢(qián)左右,這個(gè)開(kāi)票編碼是按“金銀首飾”開(kāi),還是按“貴金屬工藝品”開(kāi),需不需要繳消費(fèi)稅呢
問(wèn)題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會(huì)找我們公司,我們公司會(huì)以400萬(wàn)收購(gòu)A房子,不是實(shí)際收購(gòu),在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會(huì)支付滿(mǎn)400萬(wàn)給A,(400萬(wàn)大多數(shù)情況公司會(huì)找資方出款,等第三方買(mǎi)家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個(gè)利息錢(qián))撤掉抵押后,房子找第三方買(mǎi)家交易,讓客戶(hù)開(kāi)個(gè)交易銀行賬戶(hù),把賬戶(hù)控制在公司,買(mǎi)家付款后,還完資方本金利息后把錢(qián)轉(zhuǎn)回私戶(hù)。有時(shí)沒(méi)找到買(mǎi)家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶(hù)錢(qián)不夠,會(huì)由四個(gè)老板按比例打錢(qián)進(jìn)私戶(hù),有盈利按比例分配,是完結(jié)一個(gè)案子分一個(gè),如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開(kāi)票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問(wèn)題二:公司業(yè)務(wù)是收購(gòu)不良房產(chǎn),以低價(jià)收購(gòu)有負(fù)債的個(gè)人住房再找買(mǎi)家賣(mài)出,解決個(gè)人債務(wù),賺取差價(jià),收購(gòu)中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒(méi)有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購(gòu),怎么走公賬?盈利了是記營(yíng)業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費(fèi)用成本嗎?若以后經(jīng)常收購(gòu),可以算作主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎,這種收購(gòu)債權(quán),可以做主營(yíng)收入嗎,這種收購(gòu)債券需要取得資質(zhì)嗎?
首先這是完整的題目,其次,寫(xiě)上分錄,每一個(gè)分錄科目對(duì)應(yīng)的數(shù)字也寫(xiě)上。??!甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品價(jià)格為不含增值稅的公允價(jià)格。2021年6月發(fā)生交易或事項(xiàng)如下:(1)3日委托丁公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)100000件,發(fā)出材料一批,成本為800000元。(2)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為90000元,增值稅稅額為11700元,其中運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為5000元,增值稅稅額為450元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)具一張商業(yè)承兌匯票予以支付。(3)10日,以銀行存款支付委托丁公司加工商品加工費(fèi)120000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅12000元,該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅可抵扣。(4)15日,銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,適用的消費(fèi)稅稅率15%,提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給買(mǎi)方,收到一張商業(yè)承兌匯票,該批材料的成本為300000元。(5)20日,上述商品加工完畢,公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
興華公司2022年12月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)各個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),作出相應(yīng)的賬務(wù)處理:1、12月2日,向工商銀行借入100萬(wàn)元,用于臨時(shí)周轉(zhuǎn),期限是9個(gè)月,年利率為4%;2、12月8日,收到投資人甲公司的資金200萬(wàn)元存入銀行;3、12月10日,向銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票用以購(gòu)買(mǎi)原材料,將款項(xiàng)250000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款;4、12月12日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)以銀行存款支付;5、12月15日,銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為300000元,增值稅稅額為39000元;商品已經(jīng)發(fā)出,貨款已經(jīng)收到;6、12月21日,以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)900元;7、12月25日,采購(gòu)A材料1000千克,價(jià)款100000元,增值稅13000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料未入庫(kù)。甲公司的原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)。8、12月31日,甲公司2022年稅后利潤(rùn)為200萬(wàn)元,按10%的比例提取法定盈余公積。
老師,請(qǐng)問(wèn)吸收合并后被吸收的主體公司注銷(xiāo)的話,需要注意哪些問(wèn)題呢?
老師,我們一家公司沒(méi)有收入,有員工工資,社保,還有一些報(bào)銷(xiāo),小規(guī)模的,常年虧損合適嗎
請(qǐng)問(wèn)10月份開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票11月份需紅沖重新開(kāi)出來(lái),金額不變,對(duì)11月的增值稅是否有影響
員工入職體檢,體檢只能開(kāi)個(gè)人名稱(chēng),能報(bào)銷(xiāo)嗎,需要代扣個(gè)稅嗎,能夠稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營(yíng)業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對(duì),請(qǐng)加權(quán)老師解答
老師怎么查詢(xún)公司扣單位社保沒(méi)有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶(hù)余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問(wèn)一下,合作社馬鈴薯銷(xiāo)售,蔬菜銷(xiāo)售,肥料銷(xiāo)售,樹(shù)苗銷(xiāo)售都可以開(kāi)增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎


公司這個(gè)是在天貓店賣(mài)給個(gè)人消費(fèi)者的,那這個(gè)要去稅局啟用消費(fèi)稅稅種申報(bào)消費(fèi)稅么,目前公司沒(méi)有消費(fèi)稅這個(gè)稅種需要申報(bào)
你好 是的 ,金銀是在零售環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅,要核定消費(fèi)稅的稅種后再申報(bào)消費(fèi)稅 現(xiàn)在沒(méi)有核定消費(fèi)稅就不用申報(bào)