同學你好 沒有發(fā)票不能稅前扣除,要調(diào)增
高新區(qū)的比賽交給我們公司承辦,現(xiàn)在需要對獲得了獎項的公司發(fā)放獎金,我們公司對公轉(zhuǎn)到對方公司,但是對方公司只給我們收據(jù),這種我們要怎么做賬呢?可以直接做成本嘛
請問下 一直是A公司給我們轉(zhuǎn)技術(shù)服務費。但現(xiàn)在需要我們公司給A公司轉(zhuǎn)錢 這種 可以直接轉(zhuǎn)嗎?那對于我們公司怎么做這筆賬呢?
請問下 一直是A公司給我們轉(zhuǎn)技術(shù)服務費。但現(xiàn)在需要我們公司給A公司轉(zhuǎn)錢 這種 可以直接轉(zhuǎn)嗎?那對于我們公司怎么做這筆賬呢?
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對方提供一套設備。條件是對方必須要接受我們公司提供的一切服務,比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護等,3年,每年要給我們支付相應的服務費。3年后,這套設備就送給對方。(這套公司是直接放到對方公司的)。我想問的是,我們對公方直接給對方開技術(shù)服務發(fā)票。那設備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
老師,對方公司要轉(zhuǎn)41000給我們公司,我們已經(jīng)開票給他們了,我們又需要轉(zhuǎn)給她們48000,她們不開票給我們,現(xiàn)在對方是說她們不給我們轉(zhuǎn)那41000了,直接從48000里抵扣,我們再轉(zhuǎn)7000給她們,這種情況怎么做賬
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
那我們做賬要怎么做呢 具體科目是?
借費用 貸銀行存款 然后匯算清繳的時候調(diào)增