同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,我們公司掛靠B公司,A公司打款給B公司,B公司開(kāi)票給A公司,收到A公司的款后,B公司直接在公戶轉(zhuǎn)賬給我們公司的私人賬戶,他們不需要我們開(kāi)發(fā)票,直接轉(zhuǎn)賬給我們私人賬戶,寫(xiě)的往來(lái)款,請(qǐng)問(wèn)B公司這筆賬是怎么做賬的
你好老師,我問(wèn)下,比如我給a公司開(kāi)的發(fā)票,但是發(fā)票是開(kāi)給 a公司下面分公司維修的款,這筆款a公司直接給了分公司,分公司在轉(zhuǎn)我們,結(jié)果分公司以個(gè)人轉(zhuǎn)給了我們,這樣可以嗎?
A公司委托我公司給他們做一項(xiàng)技術(shù)服務(wù),后來(lái)我公司將這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給B公司來(lái)做。現(xiàn)在B公司現(xiàn)在開(kāi)給我們一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅專業(yè)發(fā)票,該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn) 收購(gòu)我們B公司商場(chǎng)的A公司每月是以技術(shù)服務(wù)費(fèi)給轉(zhuǎn)錢 現(xiàn)在B需要給A轉(zhuǎn)一部分錢 這部分咋做賬呢
請(qǐng)問(wèn)下 一直是A公司給我們轉(zhuǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)。但現(xiàn)在需要我們公司給A公司轉(zhuǎn)錢 這種 可以直接轉(zhuǎn)嗎?那對(duì)于我們公司怎么做這筆賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
咋做賬呀?這筆錢如何記錄
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款