你好,借:管理費(fèi)用等 預(yù)付賬款 貸:銀行存款
比如7月份交的廠房租金和宿舍租金截止到10.15止三個(gè)月一繳納,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份的都沒(méi)有做進(jìn)去,那我9月份該怎么做比較正確
老師,請(qǐng)問(wèn)? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒(méi)有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費(fèi)用 184340+92170 貸 其他應(yīng)付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預(yù)付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應(yīng)付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應(yīng)付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒(méi)看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對(duì)方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費(fèi)1106040 現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)各位大神賜教
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買藥易通軟件,用什么分錄做賬
支付時(shí)寫借預(yù)付賬款3萬(wàn),貸庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)。然后一次分?jǐn)偸巧a(chǎn)和辦公連在一起的廠房。那也是管理費(fèi)用嗎,
然后當(dāng)月直接分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,借管理費(fèi)用3萬(wàn),貸預(yù)付賬款3萬(wàn),是這樣做嗎
同學(xué),我寫了管理費(fèi)用等,有的公司就不分配都做管理費(fèi)用有的要分,所以就是要看你們自己公司分不分呀 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
哦,那我這樣寫分錄行不行,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,再分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,可以這樣做嗎
這樣做分錄是可以的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!