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比如7月份交的廠房租金和宿舍租金截止到10.15止三個(gè)月一繳納,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份的都沒(méi)有做進(jìn)去,那我9月份該怎么做比較正確

2020-09-15 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 10:01

你好,借:管理費(fèi)用等 預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶5509 追問(wèn) 2020-09-15 10:02

支付時(shí)寫借預(yù)付賬款3萬(wàn),貸庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)。然后一次分?jǐn)偸巧a(chǎn)和辦公連在一起的廠房。那也是管理費(fèi)用嗎,

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快賬用戶5509 追問(wèn) 2020-09-15 10:05

然后當(dāng)月直接分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,借管理費(fèi)用3萬(wàn),貸預(yù)付賬款3萬(wàn),是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:05

同學(xué),我寫了管理費(fèi)用等,有的公司就不分配都做管理費(fèi)用有的要分,所以就是要看你們自己公司分不分呀 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5509 追問(wèn) 2020-09-15 10:07

哦,那我這樣寫分錄行不行,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,再分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:12

這樣做分錄是可以的。

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快賬用戶5509 追問(wèn) 2020-09-15 10:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:20

不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!

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你好,借:管理費(fèi)用等 預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-09-15
你好 去年的費(fèi)用攤銷完畢了嗎
2021-04-14
你好,這是幾月份到幾月份的房租 沒(méi)有銷項(xiàng),你可以先不認(rèn)證。
2020-09-19
1.支付廠房租金: 當(dāng)您支付廠房租金時(shí),應(yīng)將其計(jì)入“預(yù)付賬款”,而不是“其他應(yīng)付款”。因?yàn)轭A(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。 借:預(yù)付賬款 - 廠房租金 553,020元 貸:銀行存款 553,020元 1.廠房租金攤銷: 對(duì)于已經(jīng)支付的廠房租金,您需要根據(jù)其受益期間進(jìn)行攤銷。假設(shè)該租金是按月支付的,并且每個(gè)月的租金金額是相同的,那么您可以按照以下方式進(jìn)行攤銷: 借:管理費(fèi)用 - 廠房租金(或制造費(fèi)用 - 廠房租金,具體取決于該租金的用途) 貸:預(yù)付賬款 - 廠房租金 具體每月攤銷的金額需要您根據(jù)租金的總額和租賃期限來(lái)計(jì)算。 1.對(duì)于之前未攤銷的部分: 您提到之前還有部分廠房租金和物業(yè)費(fèi)未進(jìn)行攤銷。您需要首先確認(rèn)這些費(fèi)用的總額和應(yīng)攤銷的期間,然后按照上述方法進(jìn)行攤銷。 1.物業(yè)費(fèi)的處理: 如果物業(yè)費(fèi)是與廠房租金分開支付的,那么您需要將其單獨(dú)處理。支付物業(yè)費(fèi)時(shí),可以計(jì)入“預(yù)付賬款 - 物業(yè)費(fèi)”,然后在受益期間內(nèi)按月攤銷至“管理費(fèi)用 - 物業(yè)費(fèi)”或相關(guān)費(fèi)用科目。 1.注意事項(xiàng): 確保所有的支付和攤銷都與相關(guān)的發(fā)票和合同保持一致。 如果租金或物業(yè)費(fèi)有增值稅,還需要考慮增值稅的處理。通常,支付的增值稅會(huì)計(jì)入“應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 對(duì)于跨期的費(fèi)用,需要特別注意其攤銷的準(zhǔn)確性和合理性,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和完整性。
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