您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 跟有發(fā)票一樣的寫分錄 然后自己電子表格做分備忘錄 寫上月份 憑證號碼 調(diào)增事項 調(diào)整金額 匯算清繳的時候匯總就好了
無票報銷的費用,為了方便匯算清繳,怎么正規(guī)填寫會計分錄,如果是辦公用品,請寫出會計分錄,帶出二級科目,謝謝!
請問關于水電費的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費開收據(jù)或發(fā)票時沒有分開注明,都合在一起寫了,那會計做賬處理的時候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
我是小企業(yè)會計準則的小規(guī)模企業(yè),2022年有一筆3800的無發(fā)票費用,匯算清繳是否要調(diào)增?還有一筆計提的工資19000不發(fā)了,是否也需要調(diào)增?調(diào)增的要寫會計分錄嗎?怎么寫? 如果都調(diào)增就需要補繳所得稅89,會計分錄怎么寫? 需要調(diào)整會計報表嗎?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
有沒有更方便的操作方法,所有無票報銷的費用全部計入營業(yè)外支出可以嗎?會有麻煩嗎?
全部計入營業(yè)外支出科目也可以的 只是不能區(qū)分都是什么費用無票了 其他沒什么麻煩 匯算清繳統(tǒng)一調(diào)增