可以,這個(gè)完工之后次月開始攤銷,做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
對(duì)租入的房租改擴(kuò)建,裝修,花了約100萬,攤銷可以按照5年攤銷吧?從分期付款次月開始攤銷還是從取得發(fā)票的次月開始?還是從何時(shí)開始攤銷?那么分期付款時(shí)候即計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧?
宿舍房租,一次性支付15個(gè)月房租,是否需要先入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是入其他應(yīng)收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,還沒收到發(fā)票,6月-9月的需要先一次性攤銷么,還是從付款次月開始攤銷?
公司請(qǐng)人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時(shí)不知道有尾款就做了會(huì)計(jì)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個(gè)月攤銷時(shí)做 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請(qǐng)問從5月份開始具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個(gè)尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細(xì)越好謝謝!
廠房裝修(是租的廠房)金額較大,應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是我司對(duì)裝修款按進(jìn)度支付,發(fā)票也是付一次開對(duì)應(yīng)付款金額。請(qǐng)問已經(jīng)付款了的部分啥時(shí)候入長(zhǎng)期待攤。又啥時(shí)候開始攤銷
老師,公司辦公室裝修,毛坯開始裝修,分進(jìn)度收到裝修工程費(fèi)發(fā)票并付款,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?假設(shè)7月開始裝修,11月完工,合同總價(jià)款100萬,發(fā)票只收80%,也只付80萬。請(qǐng)問什么時(shí)候開始攤銷裝修費(fèi)?按合同全款100萬攤還是按收到的發(fā)票金額80萬攤?添置的辦公家具算固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?