您好 資料留存?zhèn)洳?據(jù)實報稅就好了
老師好!因為我們有很多無票收入,如果我報了無票收入,我還要另外給稅局提供這無票收入的資料嗎!還是說只要居實報稅就好了,算是完成了報稅任務,沒有后面什么事情了?
老師好,我上月做了一筆無票收入,這個月能沖掉在開票,因為我們是A級企業(yè),A級企業(yè)不讓留底得退稅,錢不多,退稅還得到稅局辦手續(xù)嫌麻煩,就做了無票收入,等這個月開票時在沖掉無票收入?這樣做報表有什么變動?
老師我是小規(guī)模納稅人,10~12月我公司收入35萬沒有超過45萬不用交稅,。我公司開票了普票收入20萬,還有15萬是無票收入,當時 急著報,沒有把無票收入申報上去,只報了20萬普票收入上去有沒有什么影響?如果我要調(diào)整的話,可以在匯算清繳把收入調(diào)增嗎?可以嗎?
老師,我今天去稅務局給個體戶報稅,我報了一點無票收入,稅務大廳的人說這無票的報不了,如果我報了無票就和稅控盤對不上了 我看電子稅務局里面和一般納稅人是有區(qū)別,一般納稅人電子稅務局還有無票這一列,個體戶沒有這啊
老師 我現(xiàn)在問到一個問題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個月存在未開具發(fā)票收入沒有申報 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)有提示說少申報無票收入了 現(xiàn)在要寫情況說明 但是如果我補申報就會導致交稅還有滯納金是之前有進項沒有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
額,好的!感謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快