同學你好 自己研發(fā)的可以享受的,計入無形資產就行了
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉化成銷售了,那我開票的時候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉化成銷售了,那我開票的時候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了,我還可以享受軟件高企相關優(yōu)惠政策嗎
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進的服務器,也是專票.我公司作為固定資產,這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
老師,軟件開發(fā)企業(yè),1.自己的項目有部分外包開發(fā),對方給我開票了,我直接把外包開發(fā)的費用入這個項目成本,對嗎,2.軟件企業(yè)向行政部門申請補貼有什么特別的要求嗎?
我們買的桌椅教學軟件,雖然沒有用過但是3年了,現(xiàn)在要處理的話我是不是得給別人開發(fā)票呢?怎么開?按銷售自己使用過的固定資產嗎,稅率是2嗎?怎么做賬?