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老師您好,請問公司為員工繳納的社會保險費(fèi)不扣員工的工資,等于公司白付的性質(zhì)怎么入賬做憑證呢

2020-09-14 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 14:41

繳社保時:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 計提管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位

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快賬用戶8432 追問 2020-09-14 14:54

扣員工的和不扣都這樣做憑證嗎?沒有區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:56

有區(qū)別的,我給你一個完整的分錄,你研究一下 同學(xué),您好,主要的會計分錄如下: 同學(xué),您好,主要的會計分錄如下: 計提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 繳個稅時:借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時:應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

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快賬用戶8432 追問 2020-09-14 15:06

社保單位是公司的名稱嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:05

同學(xué),您好,你直接寫個社保就行了,不要寫其他了

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快賬用戶8432 追問 2020-09-14 17:06

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:09

同學(xué),您好,不客氣的

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繳社保時:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 計提管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位
2020-09-14
你好,公司為職工繳納社保,不扣員工的錢,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , 貸:銀行存款等科目
2020-09-19
你好!把不扣員工那部分計入工資。
2020-09-14
您好同學(xué),給員工繳納的工傷保險費(fèi)公司部份是做費(fèi)用,和員工扣繳不一樣,扣員工那是員工承擔(dān),只是幫忙繳納而已
2022-01-01
您好, 分錄: 借:管理費(fèi)用6300 應(yīng)付職工薪酬6300 借:應(yīng)付職工薪酬6300 貸:銀行存款6000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2021-01-18
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