您好 可以暫估主營業(yè)務(wù)成本入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
那這個報企業(yè)所得稅時會不會調(diào)增
匯算清繳的時候沒有取得發(fā)票 會納稅調(diào)增
如果是明年取得發(fā)票時應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呀
匯算清繳的時候沖減暫估的分錄啊 然后后期根據(jù)收到的發(fā)票再做處理
為嘛,我看別人的回答說涉及損益類科目,跨年的,要在以前年度損益科目進行調(diào)整呀?,我想知道一下跨年的具體收到發(fā)票付款后的具體分錄,麻煩老師告知一下,謝謝,非常感謝
您說的是暫估的分錄么?
是跨年后,也就是明年收到發(fā)票付款后的具體分錄
是匯算清繳期間收到的么?
想問一下兩種情況,第一種就是在匯算清繳前收到并付款,是不是紅沖暫估,然后借主營貸銀存,如果是匯算清繳后收到是一樣嗎?
這個要看您匯算清繳收到的發(fā)票金額跟暫估金額是否一致 然后暫估的時候分錄是怎么寫的 再做處理
能確定金額是一致的,暫估的時候是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我們是小規(guī)模納稅人,如果是匯算清繳后收到發(fā)票并付款呢?這個賬務(wù)也是一樣的嗎?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 匯算清繳后收到發(fā)票 要匯算清繳納稅調(diào)整的 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后今年收到發(fā)票后正常寫分錄
老師,那您看我寫一遍看看對嗎? 業(yè)務(wù)發(fā)生時: 借主營 貸應(yīng)付-暫估 匯算清繳前: 借主營紅字 貸應(yīng)付-暫估紅字, 借主營 貸應(yīng)付 , 借應(yīng)付 貸銀行 匯算清繳后: 借應(yīng)付-暫估 貸以前年度, 借以前年度 貸應(yīng)付, 借應(yīng)付 貸銀行, 暫估金額與發(fā)票金額一致的情況下,對嗎?老師,不對,請指出一下,感謝
收到發(fā)票 暫估跟發(fā)票金額一致 匯算清繳期間 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
匯算清繳后 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后今年收到發(fā)票后正常寫分錄
發(fā)票金額與暫估金額一致,為嘛還有記錄利潤分配
匯算清繳后收到 當(dāng)期不能企業(yè)所得稅前扣除 要匯算清繳納稅調(diào)增啊
暫估的填表不調(diào)賬 ,請問應(yīng)付賬款-暫估這個科目怎么結(jié)平,就一直掛賬上么填表不調(diào)賬也要區(qū)分情況的好么,不是所有業(yè)務(wù)都是,比如業(yè)務(wù)招待費 福利費 我會讓您調(diào)賬么?