您好 把多記的管理費用紅字沖銷
老師,請問我們六月份多記了一筆管理費用,現(xiàn)在9月,6月已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么調(diào)整?可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
這個月調(diào)整了去年多記的一筆管理費用,用的以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在稅務(wù)局的季度財務(wù)報表要申報,是不是需要在所有者權(quán)益變動表上填寫這個月調(diào)整的金額?
請問老師,2022年5月做了一筆 以前年度損益調(diào)整 7000元(屬于2021年8月的管理費用—運輸費),現(xiàn)在2023年報22年匯算年報,這筆以前年度損益調(diào)整 7000元在匯算報表中哪里體現(xiàn)?
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費用,那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費用應(yīng)該記在哪里
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
如果用紅字沖掉,那貸方應(yīng)該用什么科目呢?
之前是公司的個人承擔(dān)的社保費用計入了公司官里費用,之前財務(wù)是借:管理費用 貸:銀行存款
借:管理費用 借方紅字 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 借方藍(lán)字