你好,調(diào)整分錄是 借:實(shí)收資本 10068萬—5000萬 貸:相關(guān)科目 10068萬—5000萬
老師,請(qǐng)教一下,我們公司剛開始建賬的時(shí)候?qū)嵤召Y本是10068萬元,后來我從工商登記的資料里面發(fā)現(xiàn)實(shí)繳的只有5000萬,那么請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣調(diào)整會(huì)計(jì)賬呢?
老師,我們公司只有40個(gè)人,需要繳個(gè)稅的比較,我接手會(huì)計(jì)工作的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)他們從開業(yè)到現(xiàn)在一年多,工資表都從沒有做個(gè)稅,是私企,我發(fā)現(xiàn)工資超過5000元的個(gè)人只有7個(gè)人。請(qǐng)問不做個(gè)稅有影響嗎?如果從我接手開始要求他們做個(gè)稅,這樣個(gè)稅這一塊我后面應(yīng)該怎么操作,?
老師,請(qǐng)教一下:我們公司實(shí)繳注冊(cè)資本10068萬,但是工商那邊登記的信息只有5068萬,這種情況是怎么回事呢?應(yīng)該怎么做呢?這種情況下,我做賬務(wù)處理時(shí)候,實(shí)收資本是10068還是5068呢?
老師您好,請(qǐng)教。我剛?cè)肼氁患倚鹿荆岸际峭赓~給外面的記賬公司做賬,今年開始接回來自己做賬報(bào)稅。營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是100萬,我見賬面上沒有這100萬的實(shí)收資本,請(qǐng)問當(dāng)時(shí)去工商局注冊(cè)公司的時(shí)候需要把這個(gè)注冊(cè)資金做成實(shí)收資本做到會(huì)計(jì)賬上嗎?我該怎么定義實(shí)收資本。
你好老師,請(qǐng)問下,我們公司注冊(cè)資本600萬,貨幣實(shí)繳150萬,剩余的都是認(rèn)繳,現(xiàn)在通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)足實(shí)繳資本500萬,工商登記備案的時(shí)候,注冊(cè)資本600萬不變,驗(yàn)資報(bào)告上寫的貨幣實(shí)繳100萬,實(shí)繳資本也是600萬,想問下,這種情況之前多出來的50萬貨幣,財(cái)報(bào)上怎么調(diào)賬呢?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響稅呢?
你好,會(huì)影響,因?yàn)槟阒岸嘤?jì)入了實(shí)收資本,現(xiàn)在這樣調(diào)整就把之前錯(cuò)誤的金額調(diào)整到正確的
會(huì)影響什么稅呢?
你好,會(huì)導(dǎo)致之前印花稅多繳納了