您好 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
付給員工工傷賠償款分錄怎么做
員工工傷死亡,公司付賠償款,怎么做做分錄呢?
預(yù)付員工工傷賠償款,和收到保險公司賠償金額的會計分錄咋做?
員工工傷賠償款給公司如何做分錄
老師你好,我們公司支付給員工的工傷賠償款10萬,會計分錄怎么做,這是我們公司單獨支付給員工的,不含保險賠償款
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
其中公司承擔(dān)一次性承擔(dān)補助金15000,工傷社保賠付74681.76元,這個要怎么做分錄
社保賠付已到公司賬戶
工傷社保賠付74681.76單位收到了 然后支付給員工?
對,社保賠付我公司承擔(dān)的補助金一起付給員工
收到的時候有沒有寫分錄?
有做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-社保中心
借 管理費用 15000 貸 應(yīng)付職工薪酬 15000 借 應(yīng)付職工薪酬 15000 其他應(yīng)收款-社保中心 74681.76 貸 銀行存款 15000%2B74681.76=89681.76