你好,招待客戶的或者職工福利的進項稅額是不能抵扣的
因為我們公司是小規(guī)模納稅人,平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準(zhǔn)嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現(xiàn)在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時就把對方能抵扣的發(fā)票復(fù)印自己留作存檔,當(dāng)做自己公司的費用可以嗎?
我們公司買的瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的,報銷是開的專票,做的辦公費用,進項稅額可以滴扣嗎
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,我們公司有種情況,就是領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常外出招待客人,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費或者差旅費,有很大金額沒有發(fā)票,公司以往做法是找相關(guān)地方幫忙開發(fā)票,然后付給對方幾個點的錢,然后用這個發(fā)票來報銷,請問老師,這樣做可以嗎?
小規(guī)模企業(yè) 做出口倉儲服務(wù)或者外包服務(wù)費比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來 說要以賣給員工的形式入賬 目前款以個人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報增值稅的時候 是直接用來抵扣銷售出去的銷項稅額嗎 (平價出去的)
老師,個人出租房屋開票會存在哪些問題
老師請問收益人備案,公司剛好注冊資本1000萬,股東都是自然人,是可以免報嘛?但為啥銀行還是讓不能免報呢
老師好,請問我們是工業(yè)企業(yè),如果某個月沒有生產(chǎn) ,那么對應(yīng)的機械和機器設(shè)備,在稅法上可以扣除當(dāng)月的折扣嗎?
老師您好,比如五人參加安全資格證取證培訓(xùn),每人500元,對方發(fā)票直接開安全培訓(xùn)費,一項,金額2500元,數(shù)量沒有按人頭五人開具是否可以
交2023年殘保金如何做賬
請問我們公司問拍賣公司拍了石料,產(chǎn)生拍賣費用70多萬,還有場地平整費用好像也有二三十萬,我這是一次性入銷售費用還是怎么辦?石料有兩千多萬元。
收到其他公司的票據(jù)之后,我們在同公司賬戶之間轉(zhuǎn),要做分錄嗎?
老師,請問一般納稅人要注銷,庫存商品里面還有庫存,需要報收入把庫存部分沖掉嗎?還是庫存部分進項稅額轉(zhuǎn)出交稅,因為貨物都是拿專票回來,已經(jīng)抵扣
老師,監(jiān)控,音響,這些電子產(chǎn)品的殘值率按0核算還是?
請問發(fā)票是以個人開給我們公司的,可以拿來入帳嗎
我們做的是辦公費用,這樣可以嗎?
你好,瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的(這兩項不應(yīng)當(dāng)通過辦公費明細核算的 )
那做什么科目呢
你好,通過福利費明細,業(yè)務(wù)招待費明細核算