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我們公司買的瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的,報銷是開的專票,做的辦公費用,進項稅額可以滴扣嗎

2020-09-14 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 09:11

你好,招待客戶的或者職工福利的進項稅額是不能抵扣的

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快賬用戶9133 追問 2020-09-14 09:12

我們做的是辦公費用,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:14

你好,瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的(這兩項不應(yīng)當通過辦公費明細核算的 )

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快賬用戶9133 追問 2020-09-14 09:15

那做什么科目呢

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齊紅老師 解答 2020-09-14 09:16

你好,通過福利費明細,業(yè)務(wù)招待費明細核算

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你好,招待客戶的或者職工福利的進項稅額是不能抵扣的
2020-09-14
你好,這個自然是不可以的,屬于虛開發(fā)票。 報銷也可以,但是匯算清繳時調(diào)增。
2022-02-10
1.不能,2 是的,理論是的,3 有 影響稅局后臺看到比對發(fā)現(xiàn)有問題也會要求你們3月轉(zhuǎn)出,4 不能利用,你這個到底是招待啥,50萬是啥,你可以說下嗎,我看是不是視同銷售還是進項稅額轉(zhuǎn)出?要是=直接送禮品給客戶是視同銷售,要是招待客戶去住宿等,旅游等發(fā)生費用是進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-30
你好這個額進項稅是可抵扣的
2024-02-29
首先啊,客戶把錢打給你之后,那么就相當于你要開發(fā)票,你開發(fā)票,在稅法上這個都是你的收入。不交稅是不,現(xiàn)實的你只是怎么考慮交的少一點。那么這個增值稅要交的少一點,就是你要取得足夠多的進項進行抵扣。那么所得稅你要交的少一點,就是要取得足夠的成本費用發(fā)票來減少你的利潤。
2020-10-22
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