同學(xué),你好!銷售設(shè)備提供的服務(wù)。價值,如果相對于設(shè)備不是很大。并且是從屬于設(shè)備的。也就是設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前必須進(jìn)行的服務(wù)??梢园凑赵鲋刀惢旌箱N售。按照銷售設(shè)備開具增值稅專用發(fā)票。確定增值稅稅率。

老師好,請問我們一般納稅人公司,合同里銷售設(shè)備,和設(shè)備調(diào)試服務(wù)費(fèi)是分開注明的,但客戶要求我們服務(wù)費(fèi)那部分也必須開13.的服務(wù)費(fèi),這樣可行嗎
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項只有設(shè)備的價格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
我們公司接了一個項目 給客戶裝一套音響設(shè)備, 只簽了1份合同 有注明設(shè)備費(fèi)用和安裝費(fèi) 設(shè)備是我們采購回來給客戶安裝的 發(fā)票要怎么開 能不能開建筑服務(wù) 按照一般納稅人 還是要把發(fā)票分開來開
老師,請問一下實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容是設(shè)備租賃及人工勞務(wù)費(fèi)合計報價,合同約定開票稅率是9%,正常我們一般開票給客戶是:*建筑服務(wù)*塔吊安拆及服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在客戶要求我們開:*建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù) 9%,可以這樣開嗎? 按照實(shí)際業(yè)務(wù)我們的開票品目應(yīng)該怎么開呢
老師,我想咨詢一下,我們公司要簽一個合同,主要內(nèi)容是給客戶的通信設(shè)備,提供設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試、以及后續(xù)的維保。這個是算混合銷售,按照我們的主營業(yè)務(wù)(技術(shù)服務(wù))征稅呢,還是說按建筑服務(wù)和技術(shù)服務(wù)分開征稅呢?
老師,請問一下企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度有啥區(qū)別呀
公司請員工喝奶茶計入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計的金額呀?
會計學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請問現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎
您的意思就是這樣可以開具和設(shè)備一樣的13.的發(fā)票對嗎
是的 可以和設(shè)備一樣的稅率,滿足上述條件 如果金額和銷售差不多的,可以單獨(dú)稅率開票