您好 小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)稅率3%
老師,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做票種核定時(shí),咨詢服務(wù)稅率為0.06,那在計(jì)算收入增值稅時(shí),是計(jì)算0.03,還是0.06呢?這是小規(guī)模納稅人,
老師,小規(guī)模納稅人在做銷(xiāo)售收入時(shí),會(huì)計(jì)分錄為什么是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢,小規(guī)模不是說(shuō)價(jià)稅合計(jì)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局上稅率或單位稅額顯示是0.06,那我們實(shí)際繳交的增值稅稅率是0.06還是0.03,如果需要開(kāi)專(zhuān)票是開(kāi)6%還是3%
我是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)申請(qǐng)到了專(zhuān)票。在給客戶開(kāi)具6%服務(wù)設(shè)計(jì)專(zhuān)票時(shí),稅率選項(xiàng)只有0.01 0.03 0.05可以選,沒(méi)有0.06,因?yàn)橹挥幸话慵{稅人才能申請(qǐng)到增值稅嗎?我應(yīng)該怎么辦呢?
其他建筑服務(wù)公司,核定為小規(guī)模納稅人,征收率是3%,稅率是9%,那么繳納稅額時(shí)是按3%的征收率,還是按9%的稅率計(jì)算呢
工商年檢中填寫(xiě)吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買(mǎi)意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專(zhuān)用章嗎
資產(chǎn)攤銷(xiāo),以前年度都是按月攤銷(xiāo)年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷(xiāo)完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買(mǎi)水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷(xiāo)和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開(kāi)具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶開(kāi)了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理
老師,那收入未開(kāi)票的情況下,3%征收率減按1%得情況,分錄如何做呢?
跟開(kāi)具3%稅率發(fā)票一樣的寫(xiě)分錄
那1%只是在填寫(xiě)申報(bào)標(biāo)得時(shí)候提現(xiàn)么?
不是的 就是分錄跟3%一樣的寫(xiě) 稅率還是按照1% 然后申報(bào)也是1%